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老師你好,請問一下,我上月10月份入賬固定資產模具,不含稅44247.79元,用的是加速折舊,模具折舊年限5年,請問老師,我們是個人獨資企業,2021年經營所得稅匯算清繳,納稅調增折舊費用怎么填?急急

老師你好,請問一下,我上月10月份入賬固定資產模具,不含稅44247.79元,用的是加速折舊,模具折舊年限5年,請問老師,我們是個人獨資企業,2021年經營所得稅匯算清繳,納稅調增折舊費用怎么填?急急
2020-11-20 10:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-11-20 12:08

你好,同學。 你首先計算,你會計上計提的折舊,然后再計算計稅口徑 的折舊,差額就是調整項。

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快賬用戶4603 追問 2020-11-20 12:47

老師,一次性折舊計提一個月是44247.79元,分錄借:固定資產44247.79 應交稅費增值稅/進項稅 5752.21貸:應付賬款50000 借:制造費用-折舊 44247.79 貸累計折舊 44247.79 老師分錄就是這樣寫的,卡片填的一個月?凈殘值0

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快賬用戶4603 追問 2020-11-20 12:49

老師,請你給我看一下,然后計稅口徑,怎么算?差額怎么調整?

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齊紅老師 解答 2020-11-20 13:06

我哪里看得出來,你計稅和會計各是多少呢,你這就一個折舊金額

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快賬用戶4603 追問 2020-11-20 13:10

老師,我就是不懂,比如一副模具50000元,計稅和會計,怎么去做?請教一下老師,能解釋一下好么?

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齊紅老師 解答 2020-11-20 13:13

你要確認你計稅折舊是多少啊, 會計折舊是多少啊,你這一個標準都沒有,如何給出你想要的回答 啊,同學

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快賬用戶4603 追問 2020-11-20 13:15

老師,50000元會計折舊一次性累計折舊完。

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快賬用戶4603 追問 2020-11-20 13:33

老師,會計折舊5年,金額44247.79,每年是8849.56元/年,而稅法上是一次性折舊 借:制造費用-折舊44247.79 貸:累計折舊44247.79 請問老師差額怎么遞減?

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齊紅老師 解答 2020-11-20 13:37

你會計口徑 折舊金額是 8849.56,計稅是 44247.79 那么你這就相關? 44247.79-8849.56,這就是你要調減的金額,在申報的時候,調整明細表反應即可

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快賬用戶4603 追問 2020-11-20 13:41

老師,申報表里調增填44247.79-8849.56=35398.23元 還是調增填8849.56元?

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齊紅老師 解答 2020-11-20 13:44

調減??? 44247.79-8849.56 你這 是,稅法扣除得多的

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快賬用戶4603 追問 2020-11-20 13:50

老師,我說錯了,申報表填調減44247.79-8849.56=35398.23元,老師填35398.23元么?還是8849.56元么?

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齊紅老師 解答 2020-11-20 13:54

35398.23元 你上面是有一個會計口徑,有一個計稅口徑,后面差額是調整項

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快賬用戶4603 追問 2020-11-20 13:58

老師,2021年匯算清繳填調減35398.23元,那么2022年填調增8849.56元么?老師是這樣填么?

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齊紅老師 解答 2020-11-20 14:10

是的,就是意思的哈,同學

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快賬用戶4603 追問 2020-11-20 14:13

老師,再請教一下,我們廠是個人獨資企業,匯算清繳是經營所得稅,第一年調減在納稅調整增加額填還是納稅調整減少額填?

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齊紅老師 解答 2020-11-20 14:15

第一年就是調減的嘛,第二年調增的啊

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快賬用戶4603 追問 2020-11-20 14:22

老師,我們廠交的是個人經營所得稅和企業所得稅報表有區別,老師是不是在納稅調整增加額第10折舊費用填負數(-35398.23元)呀?因為納稅調整減少額里面沒有明細項目?還是怎么填?

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快賬用戶4603 追問 2020-11-20 14:22

老師,報表是這樣的

老師,報表是這樣的
老師,報表是這樣的
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齊紅老師 解答 2020-11-20 14:38

你直接在10以負數填列處理。同學

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快賬用戶4603 追問 2020-11-20 14:41

好的,老師,我在固定資產卡片一次性折舊,行么?

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齊紅老師 解答 2020-11-20 14:42

卡片,是你會計口徑,不一次折舊,你分開折舊按會計口徑 折舊處理

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你好,同學。 你首先計算,你會計上計提的折舊,然后再計算計稅口徑 的折舊,差額就是調整項。
2020-11-20
需要填寫,你看截圖季度預繳表,匯算清繳,也是對應納稅調減的,只有后面年度賬上折舊,次年之后的匯算清繳都是納稅調增了,
2020-11-28
您發,A105080表對應資產類別1 填 2831.16和2 填283.116和3列(照抄賬面上金額),4列和1列一樣2831.16,5列填0,8列填2831.16,這磁9列就調增了283.116
2023-10-09
1.是的,你的理解是正確的 2.只是申報一次性稅前扣除,不叫做按余值折舊
2021-09-27
你好? 需要填寫加速折舊表的 。? ?你們是繳納個人經營所得稅的??
2020-10-30
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