你好,這種直接減少的賠償在減少應(yīng)收賬款的同時(shí)計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出
2019年12月,該公司發(fā)生的相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)1日,向A公司銷售一批商品,商品價(jià)目表上的價(jià)款總額為500萬(wàn)元,由于是成批銷售,給A公司10%的商業(yè)折扣,商品已于當(dāng)日發(fā)出,符合收入確認(rèn)條件,款項(xiàng)尚未收到。該批商品的成本為300萬(wàn)元。(2)5日,向B公司銷售一批商品,開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為60萬(wàn)元,增值稅稅額為9.6萬(wàn)元,符合收入確認(rèn)條件。上月已預(yù)收B公司貨款40萬(wàn)元,其余款項(xiàng)尚未收到。(3)15日,C公司因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題退回商品10件。該商品為上月采用現(xiàn)銷方式售出并已確認(rèn)收入,其單價(jià)為2.5萬(wàn)元(不含增值稅)、成本為1.5萬(wàn)元。該公司已向C公司開(kāi)具了增值稅紅字發(fā)票,并簽發(fā)了一張面值為29萬(wàn)元、期限為1個(gè)月的銀行承兌匯票,退回的產(chǎn)品已入庫(kù)。(4)20日,經(jīng)確認(rèn)應(yīng)收C公司賬款發(fā)生壞賬損失6萬(wàn)元。25日,收回上年度已作為壞賬轉(zhuǎn)銷的D公司應(yīng)收賬款4萬(wàn)元,款項(xiàng)存入銀行。(5)31日,對(duì)應(yīng)收賬款進(jìn)行減值測(cè)試后,確定“壞賬準(zhǔn)備一應(yīng)收賬款”科目應(yīng)有貸方余額為4萬(wàn)元。
老師30萬(wàn)應(yīng)收賬款,對(duì)方說(shuō)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題引發(fā)他們損失,經(jīng)雙方協(xié)商我們同意賠償客戶5萬(wàn)元。現(xiàn)在是有2種方法1是直接從應(yīng)收賬款里扣掉打錢(qián)給我們,2是收歸收付歸付,他們?nèi)~付清,另外開(kāi)票給我們賠償款,我們付賠償款。請(qǐng)問(wèn)我這邊分別怎么做賬?
老師,你好,我公司銷售一批商品給甲公司,由于我們產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題給對(duì)方造成經(jīng)濟(jì)損失5萬(wàn)元,我們直接把營(yíng)收對(duì)方的款項(xiàng)減掉5萬(wàn)元,這個(gè)賬我怎么做,我直接把應(yīng)收賬款減少嗎?主營(yíng)業(yè)務(wù)收入也減少
老師,我們公司是一家租賃公司,有兩臺(tái)車是掛在我們公司名下的,有的單是他們自己拿單去結(jié)賬了,月結(jié)的單子就由我們公司收到款,再由我們付給他。他們自己去結(jié)賬的單子我要怎么做賬,還有我們要付給他的,把每個(gè)月匯總好,我銷售時(shí)做的是:借應(yīng)收賬款2萬(wàn) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入_2號(hào)車 2萬(wàn) 收到貨款就直接記 借應(yīng)付賬款2萬(wàn) 貸 應(yīng)收賬款 2萬(wàn) 這樣可以嗎
A客戶的應(yīng)收賬款為10000元,但是由于銷售出去的產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題,為此A客戶的下級(jí)客戶購(gòu)買(mǎi)此產(chǎn)品后發(fā)生后期維護(hù)費(fèi)用3000元,所以A客戶直接扣減我們3000元的應(yīng)收賬款,只付給我們7000元貨款,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)3000元對(duì)于我們公司來(lái)說(shuō)是屬于營(yíng)業(yè)外支出嗎?因?yàn)槭钱a(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題造成后續(xù)的事情;請(qǐng)問(wèn)具體分錄怎么錄
老師,我們銷售的商品里面有陶粒,混凝土,礦粉,老板只是想開(kāi)混凝土的完稅證明可以開(kāi)嗎?就是只顯示混凝土出來(lái),還是開(kāi)完稅證明只能開(kāi)整體的增值稅的
老師,股東讓算一下籌建期墊支的營(yíng)運(yùn)資金 安出資比例攤,這個(gè)怎么算 ??
老師您好,轉(zhuǎn)讓的股權(quán)金額是多少?是哪個(gè)數(shù)啊
麻煩請(qǐng)?jiān)敿?xì)講解下該題
有個(gè)員工是2月離職的,這個(gè)人有提成,我如果給他直接發(fā)是不是個(gè)稅申報(bào)要改,但是沒(méi)法改,他不在咱們系統(tǒng),需要正常對(duì)公發(fā)她嗎
老師,我這代辦里每個(gè)月都有房產(chǎn)稅和土地增值稅,但是,更新之后稅費(fèi)種認(rèn)定里沒(méi)有房產(chǎn)稅和土地增值稅,為什么每個(gè)月待辦里面會(huì)有?我是個(gè)體工商戶
請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)登記的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人可以寫(xiě)法人嗎?
一般納稅人沒(méi)有勾選的進(jìn)項(xiàng)怎么入賬,分錄是什么。
您好題庫(kù)怎么看不了,能不能解決
這個(gè)分路一合并,我還欠老板的錢(qián)嗎?
那做營(yíng)業(yè)外支出的部分,需要什么手續(xù)嗎?
你好,這部分需要把跟對(duì)方達(dá)成協(xié)議作為附件。
銷售部發(fā)給我的對(duì)賬單上顯示有賠款,只是一個(gè)銷售的表格,我讓他們寫(xiě)個(gè)情況說(shuō)明就行了吧,還需要對(duì)方公司的確認(rèn)嗎?
你好,根據(jù)企業(yè)所得稅法,稅前可以扣除的成本不包括企業(yè)內(nèi)部自制的憑證,你這邊內(nèi)部說(shuō)明只能對(duì)內(nèi),不能作為所得稅稅前扣除憑證,會(huì)導(dǎo)致繳納所得稅,另外有對(duì)方蓋章確認(rèn)的文件也能減少你公司被索賠風(fēng)險(xiǎn)。