你好 你們是支付的一方嗎 發票怎么開
汽車4S店廠家整車返利、費用補貼返利,均返到廠家的返利賬戶中(此賬戶中的返利金額只給用于沖抵提車車款),如果今天需要到廠家提購一臺車,含稅車價是11萬,廠家返利賬戶有3萬的返利金額(其中1萬是置換補貼,1萬是銷售返利,1萬是車展費用補貼,廠家開給4S店的整車進項發票8萬,內賬賬務怎么處理?
老師銷售合同中簽單年銷售額達到一定金額時會有返利,這個返利要如何做賬,如果不是返利是返營銷費用又如何做賬
我司作為經銷商向廠家進貨,約定到達一定額度廠家予以返利。廠家要求開具服務費發票,在下次付貨款時直接沖減或者直接以同等價值的商品抵返利,想請教一下老師如果以商品抵減返利應該怎么做賬
老師,你好商貿公司做賬,存在我們銷售的時候搭贈了產品,后期廠家會補貼回來,還有我們付出去的陳列費用廠家也會返回來,還有達到任務也有返利,有時候是沖減進貨款有時候是返產品。他不是每個月每個月的返他可能三個月才會返回來,這個賬我要怎么做?
老師,我們銷售給客戶的產品,承諾只要達成下月返利一定金額的現金,然后開紅字發票給他們,這個分錄怎么做呀?是不是沖減了收入就不能計入銷售費用返利
追問:原問題:2024年12月收到工傷待遇做借:銀行存款4100借:管理費用-工資4100(紅字),但是2025.4月發現這個錢不能紅沖管理費用,要計入其他應收款,請問這個2025.4要怎么做賬改正(不算重大差錯)回復說可以直接在2025調整改正,不用動24年年報。那還要用以前年度損益調整科目嗎?還是可以直接改一筆到位:借:管理費用工資4100貸:其他應收款
但是也不算重大差錯,要以前年度所以調整嗎?這樣還要去調24年年報
老師,請問員工社保每月有在工資中扣除,但實際未增員成功,導致幾個月都未繳納社保,后來將這幾個月的社保費返給了員工,該如何入賬
專項扣除養老保險是當季數值還是1到6月底的累計數值?
老師您好,請問2024年12月收到工傷待遇做借:銀行存款4100借:管理費用-工資4100(紅字),但是2025.4月發現這個錢不能紅沖管理費用,要計入其他應收款,請問這個2025.4要怎么做賬改正
老師,請問原本對方給我們開票9300,對方要求開專票加稅點,我們給了對方稅點錢,那他開票金額應該是多少呢?
允許扣除的投資者減除費用第二個月是允許減除15000還是30000?最后應納稅所得額怎么算列個工式可以嗎?
匯算清繳里的資產折舊攤銷情況及納稅調整明細表要填寫嗎
老師,招標的時候投標單位提供了沒有備案的審計報告算是虛假資料嗎?今天審計說是虛假材料
老師,我修改了管理費用和應付賬款科目,接下來我要修改哪個科目才會使得資產負債表平衡
我們是支付方
借銷售費用貸銀行存款。沒有發票,不可以稅前扣除。
只是合同這樣注明,我也不知道要讓對方開什么樣的發票才能與合同相符做賬
讓對方開什么樣的發票?
如果是給企業的話,最好看一下,企業有什么的經營范圍服務發票最好咨詢服務,技術服務等。
合同上是返利或營銷費開的發票是咨詢,技術服務費稅局會查嗎?
合同不要開這么露骨。 你開別的 簽合同沒關系
好的謝謝老師
不用客氣的,工作愉快。