同學你好,是正確的;
建筑企業要不要做原材料這個科目的 比如說材料發票回來, 借:原材料 應交稅金 貸:應付賬款 當用到時 借:工程施工 貸:原材料 最后結轉成本 借:主營業務成本 待:工程施工 是不是這樣做? 還是不要原材料這一步驟
老師們好:我們是建筑行業,請問項目在沒有開票給甲方的情況下,取回來的進項成本發票,當月要不要結轉成本?比如取得發票時:借:工程施工-合同成本-材料費 貸:預付賬款(供應商) 如果要結轉的話我是這樣做的:借:主營業務成本 貸:工程施工-合同成本-材料費
老師,建筑業原材料有必要需要向工業企業一樣按材料設置明細賬目嗎?還是我只按照項目設置二級明細可以嗎?我現在是借:原材料-xx項目貸:銀行存款借:工程施工-合同成本-材料費-xx項目貸:原材料-XX項目?我怕設置的太繁瑣,對建筑業來說沒必要,但是我excel做出入庫明細OK不?
老師,建筑公司,需要具體到每個項目來核算。比如支付材料費,借:工程施工一合同成本一材料費一A項目。貸:應付賬款一ⅩX。這樣對嗎?
裝飾工程公司的內賬 開發票時 借 應收賬款 貸主營業務收入——某項目(含稅價格) 購買的用的材料借原材料 借稅金及附加 貸應付賬款 收到開具的人工發票時借 工程施工- 合同成本-某項目 - 人工費 貸應付賬款-某人 月底結轉的時候 借主營業務成本 貸工程施工-合同成本-某項目-人工 領用材料 借工程施工-合同成本-某項目-材料費 貸原材料 月底結轉 借主營業務成本 貸工程施工-合同成本-某項目-材料費 內賬分錄可以這樣做嗎 購買的材料 內賬是記含稅價還是上面那個分錄
營業成本,是不是包含當月所有成本包含工資
下列各項中,構成審計證據的有()。A.被審計單位管理層編制的記賬憑證和外部取得的原始憑證B.上年度審計工作底稿中被審計單位購買固定資產的原始發票C.向被審計單位客戶寄的函證D.被審計單位管理層拒絕提供注冊會計師要求的書面聲明
臨時生產工支付工怎樣做賬,需要計提工資,可以直接借生產成本 貸庫存現金?
我叉貨需要叉車,叉車費用計入什么科目
個體戶,有時需要從外面請司機拉貨送貨,按次算費用,結算的時候司機提供不了發票給個體戶,費用比較高司機不愿意開票承擔稅費,但司機不是個體戶員工,通過工資發放不太合適,這種情況該怎么解決,需要個體戶給司機代扣代繳個稅嗎?
老師,公司已經五六年未經營了,原來的稅務帳也是假的,很多與實際對不上。現在是帳套都弄丟了,帳套是停業之前有五六年的帳,找不回了。除了補帳有沒有其他辦法,這個公司后面不一定會經營了
老師,想咨詢你一下關于政策性搬遷,企業2022年政策性搬遷,應該是當年就收到了拆遷補償款578萬,以前的會計把這筆錢掛在了往來里面,沒有申報企業所得稅,稅務局現在打電話來問了這個事,那么我想問一下當時會計沒有按照政策性搬遷去做賬,現在稅務局會認定政策性搬遷還是會認定為商業性搬遷?
利潤=已拿到分紅的錢+現金+應收+庫存+應收新增-期初應收,老師,老板非說他的利潤是等于這樣,這怎么理解
老師,你好,請問外貿出口企業,一張報關單可以對應多張發票嗎?同理一張發票發票也可以對應多張報關單嗎?
老師,我們公司是小家電代理商,也是一般納稅人。我們的促銷員都是廠家的人,這個月廠家想讓我們給促銷員開工資,然后廠家再把這個工資打給我們,但是得給廠家開服務費的發票,這樣可以嗎?會不會還涉及到一些別的稅呀?
老師,月底是要將工程施工項目結轉到主營業務成本嗎?怎樣結轉?
同學你好,如果確認收入,要結轉到主營業務成本的; 借,主營業務成本 貸,工程施工;