可以,按你說這樣可以
老師好!我剛涉足建筑業,現在一家勞務公司,現有個項目是建筑勞務分包,我們自己發民工工資。1、現在我使用的科目是新準則的科目,合同履約成本-人工費,材料費等,可以嗎?還是要按勞動派遣的公司來做賬?2、勞務成本這個科目和合同履約成本-人工費怎么區分?3、按照完工百分比來確認收入,那么我發出去的工資難道也要按百分比來計入主營業務成本?4、我現在是 計提借:合同履約成本-人工費 貸:應付職工薪酬,發放 借應付職工薪酬 貸:現金(銀行存款),直接結轉借主營業務成本貸合同履約成本-人工費,按照成本倒推確認收入,希望老師給詳細分析,教我如何做好
老師,建筑業原材料有必要需要向工業企業一樣按材料設置明細賬目嗎?還是我只按照項目設置二級明細可以嗎?我現在是借:原材料-xx項目貸:銀行存款借:工程施工-合同成本-材料費-xx項目貸:原材料-XX項目?我怕設置的太繁瑣,對建筑業來說沒必要,但是我excel做出入庫明細OK不?
建筑行業,開票確認收入 借銀行存款(應收賬款)貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 發生成本時 借工程施工-合同成本 貸銀行存款(原材料) 結轉時借主營業務成本 貸工程施工-合同成本 老師我的問題是結轉主營業務成本時的工程施工項目金額必須是開票對應的建筑項目金額對吧?如果當月收入開票項目與工程施工項目不一致,只能暫估是吧? 那么不涉及開票項目的施工成本還用結轉到主營業務成本里嗎?
我們現在是建筑企業小規模,購入了一批原材料,直接在工地上使用了,款已付,但發票未開,想問下1、我會計分錄為借:預付賬款 貸銀行存款;借:工程施工-合同成本-xx項目-材料費 貸:應付賬款-暫估,這個會計分錄對么?2、后期我變更為一般納稅人之后,再給我開發票的話,我能抵扣嗎?
第一次做工業賬沒有經驗,剛接手這家公司,管理不是很規范,材料和產品沒有入庫出庫,每月只有銷售產品的發票,銷售成本也是編的,所以目前有點蒙圈,不知道怎么合理做成本,請老師指導一下,公司產品很單一好核算的:1.購入原材料(入庫) 借:原材料—錫錠 原材料—銅 貸:銀行存款 2.車間領用原材料成本(出庫) 借:生產成本—后面接什么合適請老師告知 貸:原材料—錫錠/銅(兩種原材料) 3.結轉入庫產成品生產成本 借:庫存商品—鑼(就這一個產品) 貸:生產成本—后面怎么設明細? 4.結轉銷售成本(根據銷售收入核算成本對嗎?) 借:主營業務成本 貸:庫存商品—鑼 請老師好好看看,再把我不懂的地方解答一下
每個月攤銷的軟件使用費的貸方科目為什么是入預付賬款 而不是像房租費一樣入 長期待攤費用?
實收資本沒有到位,什么時候要繳足?
停車費開票稅率怎么區分
老師你好,小規模納稅人季報時,有減免增值稅稅額,請問老師計提稅金和繳納稅金,結轉稅金都該怎么做賬呀
銀行貸款需要提供報表,銀行要求負債合計除以資產總額控制在60%,這個負債合計是流動負債和非流動負債合計嗎?用資產負債表上負債合計除以資產合計??
老師。我想問問3月的應收賬款應該是我做錯了,但是不知道哪里有問題,麻煩幫我看看,謝謝
下午好!老師,我們公司老板朋友通過公司的賬戶走業務,他買商品從我們公司戶里采購,也開進項票,賣貨物的錢也走公司賬戶,都開銷項發票,這個錢怎么取出來給他呢
出口問題,5份報關單一個境外收貨人,可以開一張普通發票嗎?
民非這邊年報調增的話怎么做分錄?
老師,減少資產總額的方法有哪些?