你好,借:管理費用? 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬? ?貸:銀行存款? 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
老師,你好,我們公司有做進出口貿易,上個月收到了一張退稅專用發(fā)票票,這個怎么處理啊?這個要在認證平臺上抵扣認證嗎?可以抵扣嗎?怎么寫分錄啊?需不需做進賬稅額轉出?退稅的金額是不是發(fā)票上的進賬金額啊??退稅金額怎么計算的啊???麻煩老師解答
老師,你好!我公司是醫(yī)療器械商貿公司,這個月開了一張衣服服裝的增值稅專用發(fā)票,這個我做職工福利費了,也進行了進行稅額轉出了。就是不知道會計科目怎么處理全套的
老師我這里一般納稅人工業(yè)企業(yè)籌建期,現在有個天然氣接口安裝費兩萬元收到了9%的燃氣工程安裝費發(fā)票,用于辦公樓職工食堂的,我這個做到了長期待攤里面。因為這個樓改造下來有不少支出,我設了一個辦公樓裝修的明細科目放到這里面可以嗎?另外老師,這個專票他的進項稅額是不是要做轉出?轉出的話我只用價款去做賬,稅款轉出就行了還是怎么處理,這樣做的話他這個兩萬元錢不就記少了嗎?麻煩老師解答,
老師,我們公司是一般納稅人選擇簡易征收的,平時開出的專用發(fā)票也是3個點的,那如果收入,這個稅額的科目應該怎么寫的,這個是原來會計用的科目,我覺得用銷項稅額就是錯了,但是又不知道正確的科目怎么寫,忘老師指點迷津,然后月末應該簡易征收就不用結轉了吧,因為本身進項就不可以抵扣,然后我們是回收公司,全部都是個人,根本就沒有進項
老師,我們公司是一般納稅人選擇簡易征收的,平時開出的專用發(fā)票也是3個點的,那如果收入,這個稅額的科目應該怎么寫的,這個是原來會計用的科目,我覺得用銷項稅額就是錯了,但是又不知道正確的科目怎么寫,忘老師指點迷津,然后月末應該簡易征收就不用結轉了吧,因為本身進項就不可以抵扣,然后我們是回收公司,全部都是個人,根本就沒有進項
老師問題請教一下,就是個人獨資企業(yè)投資人是a,營業(yè)執(zhí)照的負責人是B,那么申報經營所得稅是A,還是B呢
老師、個體工商戶申報經營所得提示申報失敗:生產經營B表——該納稅人已申報生產經營B表,不允許繼續(xù)申報或更正A表】。怎么申報
老師,今天我這個月就報了增值稅,季報企業(yè)所得稅,財務報表。我更改了12月的報表,財務報表年報就報了呢?,沒搞懂
老師,出售固定資產有出售價格規(guī)定嗎?比如固定資產10萬,已經折舊了3萬,我按多少出售有規(guī)定嗎
房產中介費客戶是個人不要發(fā)票,是對應個人信息開票還是做無票收入申報好呢?
老師,我們去年4季度有兩筆稅是跨省預繳到外地的,但是稅種核定沒有印花稅當時沒繳納印花稅,如果我這季度補繳的話還是預繳到外地嗎,還是在本地電子稅務局補繳就行啊
之前結清的賬款要進行退回,新賬套沒有這筆業(yè)務,沖紅要把之前的業(yè)務寫一下再沖紅嗎?
過了稅期還能更改財務報表嗎
這種銀行承兌匯票應該如何做分錄?跟打款一樣做支出嗎?
老師您好,公司在年中的建賬的話直接按余額表建賬就行嗎,這樣報表里的期初余額是不是就是建賬時填的數值,跟企業(yè)實際的年初余額是不是就不同了啊
計提的時候不需要做個進項稅額嗎?我看有的老師說要,有的又不要
需要做個進項稅額,我上面寫漏了