你好,這個沒有問題的,可以的。
老師,簡易計稅項目,當月開票全額繳稅了,分包款可以累計到下次開票時一起抵扣嗎?
老師,一旦簽訂了甲供材合同,在這整個項目中都不能抵扣對嗎只能開簡易發(fā)票,不能這次開簡易下次再到款就一般計稅吧
一般納稅人建筑公司,接了兩個項目都是簡易計稅,其中一個收a項目收到款已開票,b項目未收到款也未開票,但是兩個項目都支付了分包款,b公司的分包款可以放在一起扣除差額征稅嗎
老師,您好,請問建筑施工企業(yè)簡易計稅,增值稅差額申報,分包款扣除填寫征期,跟分包款發(fā)票開票日期要同步嗎,當月分包發(fā)票必須當月抵扣?比如這個月銷項沒開票,分包開票了,可以分包抵扣金額先填上嗎。還是可等以有銷項票再填分包款扣除也可以?
一般納稅人建筑施工企業(yè),有簡易計稅項目,當開簡易計稅項目的工程發(fā)票時,可以抵扣勞務分包的開票金額不
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% ?。克皇顷P稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人???
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務招待費銷售費用:0.00,業(yè)務招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務招待大額費支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎