你好,需要攤銷計入利潤總額計算繳納企業(yè)所得稅。 是按裝修費用攤銷年限平均攤銷計入利潤,計算繳納企業(yè)所得稅
上述資料,判斷甲公司對上述交易或事項的會計處理是否正確,說明理由;如果會計處理不正確,編制更正甲公司20×8年度財務報表的會計分錄。 資料一:因國家對A產(chǎn)品實施限價政策,甲公司生產(chǎn)的A產(chǎn)品市場售價為15萬元/件。根據(jù)國家相關政策,從20×8年1月1日起,甲公司每銷售1件A產(chǎn)品。當?shù)卣块T將給予補助10萬元。20×8年度,甲公司共銷售A產(chǎn)品1 120件,收到政府給予的補助13 600萬元。A產(chǎn)品的成本為21萬元/件。 稅法規(guī)定,企業(yè)自國家取得的資金除作為出資外,應計入取得當期應納稅所得額計算交納企業(yè)所得稅。 甲公司將上述政府給予的補助計入20×8年度應納稅所得額。計算并交納企業(yè)所得稅。 對于上述交易或事項,甲公司進行了以下會計處理: 借:銀行存款 ? 13 600 ?? ?貸:遞延收益 ???? 13 600 請問這不屬于前差錯期更正嗎,不需要換以前年度損益調(diào)整科目嗎,字數(shù)原因發(fā)布了全部題目
公司裝修辦公大樓,政府給予了三百多萬的政府補貼,想問這個要交企業(yè)所得稅嗎?交的話是安裝裝修攤銷年費分攤交嗎?
老師 ,前兩天專管員要過去一趟:原因是公司收入少成本多,我們成立半年,2020年9月開始,是分公司,公司做民宿,就是三個公司的業(yè)務,我們稅務賬只有一家就是咨詢服務,就是公司收毛坯房裝修,然后運營出租出去,我們稅務賬這塊兒就是每單業(yè)務只收1000元服務費,這些款前期都是直接到總部一家裝修公司,我們本地還沒有裝修公司,所以走公戶轉(zhuǎn)賬的也只是到總部裝修公司公戶,我們稅務賬只是掛服務費收入和往來,轉(zhuǎn)賬的也只是個別客戶 大多數(shù)客戶都是刷POS到總部私卡,合同裝修也簽的總部,所以我們當?shù)囟悇召~只掛收入是一萬六,只有16單,人員工資社保5人,房租辦公費一共有13萬,專管員找我就是費用大,了解業(yè)務,說裝修這塊兒要報驗要給當?shù)亓舳悾蝗灰耍偛靠偙O(jiān)讓我和專管員說的是會返給我們當?shù)兀偛恐皇谴眨尞數(shù)厝ソ唬蚁肓讼敫杏X總監(jiān)應該是應付專管員,因為裝修公司業(yè)務員工資人事關系在總部,費用走那邊,他轉(zhuǎn)回來我還不是要交所得稅,不過人工材料總部沒走賬,總部年前讓注銷分公司,注冊子公司,在上星期我已經(jīng)把子公司注冊好了,準備稅務報到,現(xiàn)在出了這事,我要不要子公司報到前先跟分公司專管員打聲招呼,說我們有子公司,要注銷
2020年9月A公司銷售一臺價值1000萬的設備給B公司,當?shù)卣疄楣膭钇髽I(yè)升級產(chǎn)能,出臺政策規(guī)定購置一臺環(huán)保設備財政補貼100萬,B公司實際支付900萬,合同約定年底交付并支付300萬,尾款2021年3月支付。隨后B公司評估該設備無法自行安裝,也沒有其他企業(yè)能夠提供此類服務,于是與A公司簽訂一份設備安裝合同,安裝和調(diào)試費用100萬,約定安裝驗收后付款。會計上應如何確認收入,應該如何申報該項業(yè)務的增值稅(包括如何開票)和企業(yè)所得稅?如會計與稅法處理不一致,請詳細分析原因,并從企業(yè)角度提出你的應對方案。
2020年9月銷售一臺價值1000萬的設備給B公司,當?shù)卣疄楣膭钇髽I(yè)升級產(chǎn)能,出臺政策規(guī)定購置一臺環(huán)保設備財政補貼100萬,B公司實際支付900萬,合同約定年底交付并支付300萬,尾款2021年3月支付。隨后A公司評估該設備無法自行安裝,也沒有其他企業(yè)能夠提供此類服務,于是與B公司簽訂一份設備安裝合同,安裝和調(diào)試費用100萬,約定安裝驗收后付款。注:案例中的金額均為含稅價,企業(yè)所得稅稅率為25%,利率為5%。 請分析A公司銷售設備給B公司,會計上應如何確認收入,當年應該如何申報該項業(yè)務的增值稅和企業(yè)所得稅? 麻煩老師了!
請問老師,我單位由出納做工資表簽字,財務經(jīng)理審核簽字,總經(jīng)理簽字,最后董事長簽字,請問工資表財務經(jīng)理審核完后,應該是出納還是財務經(jīng)理找總經(jīng)理和董事長簽字?
老師,之前沒做過建筑行業(yè),在商貿(mào)公司做的內(nèi)賬,如果去建筑行業(yè)面試要怎么才能順利能過面試呢
員工有兩個公司在一個公司正常申報工資,另一個公司零報個稅可以嗎
老師,我公司管理人員因為孩子上學,在別的地方入的保險,3個月公司給他保險費3000元,這個怎么做憑證
23年繳納了300元車輛違章罰款,計入營業(yè)外支出,23年企業(yè)所得稅匯算清繳時忘了做納稅調(diào)整,24年匯算清繳時咋樣填寫調(diào)整
老師,比選采購,開標時需要投標的供應商到場嗎?還是供應商郵寄資料給采購人就可以?
老師,被審計單位是事業(yè)單位,采用比選采購,服務金額20多萬,評標人員有各部門抽調(diào)一個人,評標結果只記錄了通過比選,排名第一的北京世紀華風中標,其他怎么評的標過程沒寫,比如,怎么選的供應商,什么時候收的投標文件,什么時候開的標,以什么方式選取的的評標人員,包括會議記錄,照相,會議相關人員簽到等這些都沒有記錄,比選評標是否得記錄這些過程?
老師:酒店行業(yè)增值稅稅負率是多少?綜合稅負率是多少?
老師注冊資本200萬,實收資本200萬,長期待攤3000多萬,負債3000多萬 有哪些風險
老師,我們是一般納稅人,有限公司,我們的經(jīng)營范圍堆,但我們 實際經(jīng)營 名牌服裝 跟 普通服裝,跟 食品銷售,給顧客開發(fā)票時,商品也就是稅目那可以隨便開嗎?影響我們交稅金額嗎
裝修按5年攤的,那這個收入也按5年是嗎?
你好,是的,是這樣的
老師,還有一個問題,我們公司是政府招商引資過來的,每年會給與100萬補貼,估計會補三年,這種要交企業(yè)所得稅嗎?
你好,這個是需要直接計入利潤總額繳納企業(yè)所得稅的
好的,謝謝老師
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝