同學(xué)你好 需要用發(fā)票紙打印出來的
你好,老師,對(duì)方在9月份給我們開了一份票發(fā)我們已經(jīng)認(rèn)證了,現(xiàn)在沖紅需要填寫紅字發(fā)票信息表后是不是也需要打印出來,打在a4紙上嗎?還有我按對(duì)方的籃字發(fā)票信息填寫的結(jié)果稅額差1分錢有影響嗎?
老師您好,我們是銷售方,對(duì)方?jīng)]認(rèn)證的,紅字發(fā)票信息表A4紙打出來了,沒打發(fā)票呢,信息表上傳然后下載,然后開了正數(shù)發(fā)票!!是申報(bào)時(shí)自動(dòng)抵減的嗎不用紅字發(fā)票嗎
老師您好,請(qǐng)問我怎么才知道自己的紅字發(fā)票開成功了,?我們是銷售方,對(duì)方?jīng)]認(rèn)證的,紅字發(fā)票信息表A4紙打出來了,沒打發(fā)票呢,信息表上傳然后下載,然后開了正數(shù)發(fā)票!
老師您好,購買方?jīng)]有認(rèn)證的發(fā)票,銷售額申請(qǐng)紅字信息,上傳,下載,然后出現(xiàn)這張發(fā)票負(fù)數(shù)的,需要打印出來嗎?用發(fā)票紙打印還是A4紙打印
老師好,購貨方已認(rèn)證抵扣后填開的紅字發(fā)票信息表,需要打印出來寄給銷售方嗎?
請(qǐng)問稅務(wù)局打電話來說 24年7月9號(hào)有車輛的發(fā)票4800元沒有交車輛購置稅,要在電子稅務(wù)局補(bǔ)交?是在哪里補(bǔ)交呢??
退個(gè)稅志500多,之前也沒預(yù)交個(gè)稅
老師 我做了一次以前年度損益調(diào)整 還要做一筆什么分錄呢 有個(gè)未分配利潤那個(gè)分錄還要做嗎 怎么做
A405808資產(chǎn)折舊、攤銷情況機(jī)納稅調(diào)整明細(xì)表填報(bào)說明每個(gè)表格
老師,麻煩幫我看一下,紅色的是我們會(huì)計(jì)報(bào)的一季度資產(chǎn)負(fù)債表,黑色數(shù)字是我自己做的,你幫我看看她這個(gè)為什么要這么做?
房開公司以前年度繳納的預(yù)收賬款的印花稅沒有計(jì)提稅金及附加,直接計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)_印花稅,但以前年度匯算時(shí)直接在A105010視同銷售和房地產(chǎn)特定業(yè)務(wù)納稅調(diào)整表中第25行實(shí)際發(fā)生的稅金及附加中已扣除,今年也沒有交房我把以前年度繳納的印花稅一下子計(jì)提轉(zhuǎn)入稅金及附加了,那在今年匯算清繳時(shí),這部分以前年度繳納的轉(zhuǎn)入稅金及附加的印花稅金額在匯算清繳表中什么地方進(jìn)行調(diào)增呢?
老師,應(yīng)付賬款借方一直掛賬,發(fā)現(xiàn)之前年度供應(yīng)商開的紙質(zhì)發(fā)票,但是公司沒有收到,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦
應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款,預(yù)收賬款,預(yù)付賬款,這四個(gè)科目期末余額有什么勾稽關(guān)系嗎
股東之前有A、B、C,三家公司,因?yàn)闀簳r(shí)沒運(yùn)營,也沒注銷,請(qǐng)代理公司做賬的,目前經(jīng)營著D公司,然后由D公司支付了A、B、C三家公司的代理費(fèi)了,并且代賬公司開了服務(wù)費(fèi)的發(fā)票到D公司,現(xiàn)在這些費(fèi)用支出,記錄到D公司,怎么合理一點(diǎn)呢?
人力資源管理公司,代繳社保及公積金,能開有稅率的發(fā)票嗎?
可是打印出來的表頭不叫增值稅專用發(fā)票,而是開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,這也叫紅字發(fā)票?會(huì)在發(fā)票查詢里顯示?
你是打印紅字發(fā)票,你這個(gè)是紅字發(fā)票信息表,需要根據(jù)這個(gè)開出紅字發(fā)票