同學你好 這是公式設置問題
老師啊, 普惠幼兒園 伙食費 不算收入 ,之前,咱們答疑老師不是說入到其他應付款里就可以了嗎?就是伙食費這筆??顚S玫倪@個問題。但是呢,他這個就是每次收到的錢總會少于我支付的錢,也就是說期末的時候這個其他應付款,伙食費這個比余額會在借方,然后正常呢,資產負債表期末的時候,其他應付款在借方的時候應該填到其他應收款里,但是這筆錢我收不回來,所以我是不應該結轉到別的科目里啊,我應該怎么結轉呢?
請問為什么別人導出的其他應付款賬款期初余額有個科目是負數 我手動填到其他應收款借方之后,再導入憑證結轉了之后資產負債表就變了,而且報表左邊和右邊同時增加的就是這個我手動填到其他應收款借方的科目的那個金額?
您好!我就是想問一下我們單位的資產負債表中填列的預付款項不是應該等于應付賬款的借方與預付賬款的借方之和嗎?但是當我按照余額表中的這兩項數字加和之后與資產負債表中填列的數字不符怎么回事呢?我就是想問一下是不是還有其他科目需要計算在其中,而我遺漏了呢?
老師,請教一個問題,就是老板不注入資本金,以借款的方式借給公司,這樣就是掛的其他應付款,老板每個月看到資產負債表,就讓我手工推算他借進來的錢在哪里了,我用貨幣資金加應收賬款減應付賬款減預收賬款加預付賬款再加不含稅庫存商品*1。13得到含稅庫存金額,再加上利潤表的虧損今年累計金額,是不是就應當時老板借進來其他應款的貸方余額,我每閃算的都有差異,也不知是什么原因。
老師您好!我們公司老板有時會把公賬里的錢打到他自己賬號上的,這個時候我做的會計分錄是借其他應付款-法人,貸:銀行存款;而公司需要用錢進貨的時候,老板又會把錢從自己的賬號打回公賬上,這個時候我做的會計分錄是借銀行存款,貸其他應付款-法人,這樣下來,其他應付款一直存在貸方余額的,所以資產負債表中會反映填列到負債那邊的其他應付款那一欄;但從這個月開始,其他應付款科目就變成了借方有余額,那在資產負債表中應該怎樣反映呢?是以負數填列在負債那邊的其他應付款一欄呢?還是以正數填列在資產那邊的其他應收款一欄呢?還是兩者都可以呢?謝謝老師的解答哦!
老師,比如勞務派遣公司差額扣除部分是只可以扣除派遣人員的工資還是辦公室管理人員的工資都可以扣除啊
老師差額征收全額開票,是不是扣除額就是價稅合計與取得發票開的是幾個點的稅率沒有關系,
貨物安裝費是九個點吧?
老師,開票項目:運動場裁判座椅制作,請問一下屬于哪個稅收分類碼?購買材料回來焊接而成,屬于包工包料
24年一月的電費,本來是借其他業務支出5萬,入錯了借電費其他業務收入,影響當年的損益嗎?需要納稅調整嗎?
老師,今天第一去公司上班,剛前任說我不要那么認真,按規矩是要票,但私下是有些人的不要,有些人的要,到底我審單的時候碰到沒票的怎么說不得罪人又能拿到票呢
機器設備租賃銷售的稅率是多少
老師,3月份進項發票已勾選,但是發票忘記入賬,而且3月已申報增值稅,現在如何解決
老師,民政局對流浪乞討人員物資救助支出每人20元左右,無發票可以報賬嗎
老師,房地產開發預交的土地增稅用不用計入稅金及附加?還是在預交時直接借:應交稅費應交土地增值稅,貸:銀行存款
那這個該怎么處理
這樣設置就可以的,不用改
但是出來的報表左邊和右邊是相等的,只是和對方的不一樣
只要是相等的就可以的