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單位是小規模,今年6月從代理記賬那邊把賬接過來的。現在發現2019年7月單位購買管理軟件9000元,借:無形資產9000 貸:銀行存款9000。按5年,每年年底攤銷一次1800元,2019年12月她做了一筆,借:管理費用-攤銷費900 貸:無形資產900。攤銷的貸方做“無形資產”是不是錯了,我用不用更正這筆攤銷?還是說今年12月繼續延續她的攤銷分錄(管理費用-攤銷費1800 貸:無形資產1800)也可以?

2020-11-18 09:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-18 09:27

你好,錯了,應該是hi累計攤銷,你需要改一下

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快賬用戶5982 追問 2020-11-18 09:29

看到一個說法,未執行新會計準則的企業,可以攤銷時走無形資產。是嗎

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齊紅老師 解答 2020-11-18 09:30

不可以,因為無形資產攤銷貸方是累計攤銷,而不是直接計入無形資產

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你好,錯了,應該是hi累計攤銷,你需要改一下
2020-11-18
您好是這樣對的,可以只沖賬不調整的
2023-05-17
第一個賬上不可以一次折舊的,你得照上按月折舊,然后你想要一次抵扣所得稅,去填寫固定資產加速折舊表。
2023-10-05
首先,沖錯誤的分錄 借,管理費用-20 貸,相關科目 借,無形資產20 貸,相關科目 補折舊 借,管理費用 貸,累計攤銷 如果跨年,管理費用用以前年度損益調整科目代替
2022-03-30
可以直接一次這個做管理費用可以,你可以做借無形資產 10000 貸其他應付款4000銀行存款6000?
2020-10-22
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