你好!不跨年的話和當月分錄一樣,只是摘要欄注明就可以
2-7月正常計提,繳納了社保。 現在知道2-7月的單位部分社保可以減免。 那之前多計提的社保,怎么寫分錄?
如果前幾個月社保沒有計提,怎么做分錄補計提單位繳納社保部分?
單位部分社保如何做計提和繳納的分錄?
計提社保,只計提單位部分,繳納社保是單位?個人,是嗎?
老師,計提工資和社保(有個人部分,單位部分),發放工資以及繳納社保(個人部分,單位部分),怎么寫分錄?
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
但是之前的繳納的時候沒計提。直接分錄是 借 生產成本 借 其他應收款 貸銀行存款
沒過應付職工薪酬這個科目,那應該咋計提?
你好! 計提社保時: 借:管理費用 貸:應付職工薪酬——社保(公司承擔) 繳納社保時: 借:應付職工薪酬——社保(公司承擔) 其他應付款——社保(個人承擔) 貸:銀行存款 直接分錄原分錄紅字沖回在按上邊的做就可以