你好!不用支付的余額計入營業外收入科目。
我公司收到供應商的貨物和發票金額一致10萬元,預付供應商9萬元,余款不再支付,該如何處理。
我公司給供應商預付貨款,例如預付2萬送2000元,也就是我后面提2.2萬元的貨就不用再付款了。而且這個貨是分批提的。那我付款和后面提貨的時候賬務如何處理
老師 請教一個問題 我們公司從供應商購買一批貨。先定金10萬 當時做分錄:借 應付賬款-供應商A 貸:銀行存款 隨后購進貨物 我們是支付貨款,這個貨款中扣減之前付的定金10萬中5萬(減定金5萬 剩余定金5萬下次買貨再次扣減) 這次購買貨物應該怎么做分錄?
老師請問:我公司2021年9月從供應商處采購了一臺機械設備,合同上列明的含稅總價是185000元,2021年9月簽訂合同后預付了92500元,92500元發票已于2021年10月入賬并抵扣了增值稅,現在我公司需要中止這項采購,尾款不再支付,退貨給供應商,因我方提出中止,故預付款92500元不需要供應商退給我方。這項業務的預付款發票、以及已付出的92500元,應如何處理,如何做賬?
我單位有個債務重組,原本拿了供應商300萬的貨,我單付款123萬,用了1673152元的貨,余貨一直閑置,款已經無力支付,供應商和我公司協商,我方將閑置貨物退回,剩余43萬多的債務不用還了。 我做賬營業外收入43萬,但這個匯算清繳怎么填,賬載金額和稅收金額分別應該怎么填?
老師,通常我們項目上的發貨是先發貨,然后等到項目驗收才能開票到款,那材料采購入庫了在出庫了這什么時候結轉成本呢?分錄咋寫
過節費單獨發放還是隨工資一起發放
老師 小規模繳納增值稅 季度是30萬 還是45萬是臨界點?
老師麻煩問一下,借管理費用-招待費,貸現金,這張憑證的后面是不是不能只有一張發票,還要附上報銷單,對吧
請問收到材料專票并入庫的庫存商品,還沒有銷售出去是不是不用結轉成本
您好老師!我想咨詢一下,這個企業所得稅年報期500萬一次性扣除了,以后年度折舊調增。我的疑問是圖中紅圈本年累計折舊數。和期間費用折舊數對不上,原因是因為期間費用折舊是實數。但是在這一年中,固定資產有清理 所以累計折舊轉出來一部分數。所以105080累計折舊這個表本年累計這個數 就是減掉了清理資產折舊的那個數。我應該怎么填,如果填實數的話,累計折舊余額就會對不上。 2.
公司沒有工會可以不按照工資比例交工會費嗎?
稅務風險評估報告是哪個公司出的嗎?
請教,實際收的水費發票一般含免稅金額,就會導致應交稅費簡易征收(貸方與借方差額)金額與實際值出現差額,怎么辦? 比如代收103,收入100,增值稅3 代付91.5元,成本90 增值稅1.5 賬面簡易征收1.5 而實際103-91.5=11.5/1.03*0.03=0.33
老師好,總公司和非獨立核算的分公司之間的資金流動需要開票嗎,比如分公司員工的社保工資發放是總公司把錢劃撥給分公司,這樣需要開票嗎