你好 是的 是這么做的
是不是計提跟發放應付職工薪酬,接著應付職工薪酬科目余額表上是平的?
老師應付職工薪酬職工工資科目下余額是不是只顯示上月計提的職工工資,次月15日發放工資發放工資后,余額為0
應付職工薪酬這個科目本月發放完工資余額應該是0吧?
老師,應付職工薪酬科目月末會有余額嗎,如果4月份,發三月工資,計提四月工資,金額不一樣,是不是4月末科目余額表應付職工薪酬科目會有余額
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
老師,之前會計只計提了工資,發放工資時沒有沖回,這個賬怎么更正
發工資借應付職工薪酬貸銀行存款
老師之前會計做的接銷售費用貸銀行存款
不對 當月計提 次月支付不是嗎
對呀,但是之前會計做的亂套了,我怎么樣才能給他調整過來呢
借銀行存款借銷售費用負數 借銷售費用貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬貸銀行存款
老師沒看懂
就是把之前的業務紅沖,然后重新做。
金額太大了,老師,一月到8月有二十幾萬,一把沖回可以嗎
可以一次沖回去,不影響你當月的銷售費用。
好的,謝謝老師
不用客氣的,工作愉快。