您好 借:財務(wù)費用 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
物業(yè)公司,應(yīng)收物業(yè)費1000元,拿刷卡機刷卡扣了17元,實際到賬983元.正常是要業(yè)主出這筆手續(xù)費,結(jié)果業(yè)主不給,物業(yè)承擔,請問該怎么做分錄
請教一個分錄,客戶購物1000元,POS刷卡手續(xù)遇3元,實收997元到公司戶,POS手續(xù)費3元沒在公戶上顯示,只是顯示到賬的凈額997元,我開發(fā)示要開1000元是嗎 分錄是 借 銀行存款997 財務(wù)費用3元,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金是嗎,3元的刷卡手續(xù)費我無費用發(fā)票怎辦
老師,請問公司營業(yè)執(zhí)照中有物業(yè)租賃這個業(yè)務(wù),比如收到租戶銀聯(lián)刷卡支付5000元租金,我們公司銀行回單實際銀行戶到賬4950元,其中是扣除傭金(銀聯(lián)手續(xù)費)50,那這個怎么做科目?我這樣寫對嗎?
老師您好,2022年6月28日我公司給A公司開具了4-6月份物業(yè)費發(fā)票2181元(會計分錄:借:應(yīng)收賬款A(yù)公司2181元,貸:主營業(yè)務(wù)收入2181元),2022年9月20日收到公司交來2022.年4月-9月份物業(yè)費4362元,并給他開具發(fā)票4362元(會計分錄為@借:銀行存款4362元,貸:主營業(yè)務(wù)收入4362元,本來應(yīng)該只給他開具7-9月份物業(yè)費發(fā)票2181元的,但當時看錯了,以為4-6月份發(fā)票沒開,結(jié)果把4-6月份又給他開了一遍,開成了4362元(實際應(yīng)該只開7-9月份的發(fā)票2181元),2022年10月8日發(fā)現(xiàn)開票有誤,于是追回2022年9月20日開錯的發(fā)票4362元、進行紅沖處理、并重新開具7-9月份發(fā)票2181元,請問我紅沖的這筆賬務(wù)處理會計分錄怎么寫?
公司網(wǎng)店出售貨物,買家已確認收貨,錢已到賬平臺上的虛擬錢包,電商同事把錢提現(xiàn)到公司賬戶后,例如金額1000,實際到賬900,有100元是平臺自動扣去的手續(xù)費,手續(xù)費發(fā)票要次月才能取得,請問本月先對收入開票價稅合計1000元行么?分錄為 借 銀行存款 900 財務(wù)費用100 貸 主營業(yè)務(wù)收入 1000?
公司提示去年有兩張貸款利息的發(fā)票,其中有一張金額已入賬可以對上,另一張沒有相同的金額,但應(yīng)該是之前的財務(wù)分開入的,發(fā)票開的是總金額,現(xiàn)在聯(lián)系不到之前的財務(wù),這種情況下應(yīng)該選什么呀?
請問老師4月份資金納1季度的所得稅,補繳2024年的所得稅和印花稅,3月底沒有計提,帳務(wù)是反結(jié)帳做在3月底還是做在4月呢?
做暫估的時候可以掛在其他應(yīng)付款這個科目上嗎?
老師去年應(yīng)收賬款本來是1會計記賬成了1.1多記了應(yīng)收賬款0.1今年他做了這筆分錄你看對那嗎
老師,您好,我想問一下,我23年和24年的銀行匯款手續(xù)費沒開發(fā)票,現(xiàn)在開出來應(yīng)該怎么做賬呢?
老師你好,公司銷售固定資產(chǎn)汽車的會計分錄
未稅的但是轉(zhuǎn)的公戶需要開票給對方嗎
老師,銀行支付了標書費,但是票沒有回來,納稅需要調(diào)增嗎
股東轉(zhuǎn)讓,可以把投資款退給原股東嗎
老師,我是個體工商戶,營業(yè)范圍是“新鮮蔬菜零售;食用農(nóng)產(chǎn)品零售”問一下開發(fā)票的話新鮮豬肉算農(nóng)產(chǎn)品嗎?可以免稅嗎?謝謝
是計入手續(xù)費還是營業(yè)外支出
刷卡機是自己單位的嗎
一般物業(yè)費是按面積??單價的,應(yīng)收是1000
不是,是樓下地產(chǎn)公司的
那現(xiàn)在對方不支付手續(xù)費了 只好您自己單位承擔? 如果沒有手續(xù)費扣款單 您計入營業(yè)外支出也可以