賬載金額是的,稅收金額是職工薪酬是計(jì)提沒有發(fā)出這個(gè)需要納稅調(diào)增,發(fā)出是稅收金額(具體你看去看附表,看是調(diào)啥),這個(gè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)是營業(yè)收入%2B視同銷售收入千分之五和發(fā)生額取小為稅收金額
老師,我想請教您一下調(diào)增金額10595.2元,邊上賬載金額職工薪酬,和業(yè)務(wù)招待費(fèi)金額是按我財(cái)務(wù)軟件上的金額來的嗎?旁邊稅收金額:職工薪酬和業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出是怎么算出來的?
你好,我想問一下,年度匯算清繳里職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表下,職工福利那個(gè)地方。賬載金額是填應(yīng)付職工薪酬_福利費(fèi)的貸方金額嗎?實(shí)際發(fā)生額那里怎么填?實(shí)際發(fā)生額和稅收金額是一致的嗎?謝謝你了
老師您好!請問企業(yè)所得稅職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里,我的賬載金額填的是每月申報(bào)的累計(jì)金額,實(shí)際發(fā)生額填的是賬面“應(yīng)付職工薪酬”借方的累計(jì)金額,請問,稅收金額怎么填?如果我把賬載金額改成和實(shí)際發(fā)生額一樣,可以嗎?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時(shí)還沒做稅務(wù)登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺項(xiàng)目開發(fā)票,1、開外管證時(shí),今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時(shí)合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對方稅務(wù)局,對方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實(shí)際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬,進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業(yè)務(wù)如何做會計(jì)分錄,如何填寫納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒計(jì)提過,怎么重新開始做賬計(jì)提
我這個(gè)問題問到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發(fā)?
請問老師怎么理解?廠家返利
賬載金額我看了財(cái)務(wù)軟件,職工薪酬和業(yè)務(wù)招待費(fèi)都不是財(cái)務(wù)軟件上的數(shù)
賬載金額對不上?那你問下之前會計(jì),看啥情況,需要更正申報(bào),你對應(yīng)那個(gè)年份看的是一年的對不上嗎