同學(xué)你好 需要看是什么活動(dòng),內(nèi)容是啥,形式是啥
請(qǐng)問(wèn)一下攝影費(fèi)用的稅收分類編碼是什么呀 攝影公司給我們公司開(kāi)的:文化服務(wù).攝影服務(wù) 可是我查了一下這個(gè)費(fèi)用屬于:生活服務(wù)?攝影費(fèi) 請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)稅收分類編碼到底是什么呀 我要不要退回去喊重開(kāi)發(fā)票啊
你好,我們單位主要提供培訓(xùn)類業(yè)務(wù),問(wèn)了稅局也可以開(kāi)活動(dòng)費(fèi)發(fā)票,那活動(dòng)費(fèi)發(fā)票我在開(kāi)票是應(yīng)選擇什么稅收分類編碼?
依據(jù)合同上的內(nèi)容。對(duì)方要開(kāi)展一個(gè)文化活動(dòng),我方給對(duì)方的活動(dòng)提供演員角色人選,選完就可以進(jìn)行文藝活動(dòng)表演了,那我方應(yīng)該給對(duì)方開(kāi)具什么發(fā)票呢。我知道是文化服務(wù)大類,文化服務(wù)×××費(fèi),請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎么寫票面明細(xì)?
老師,我們公司是做培訓(xùn)類服務(wù)的,經(jīng)常和政府單位打交道,比如,我們給對(duì)方提供培訓(xùn),對(duì)方實(shí)際應(yīng)該付給我們金額應(yīng)該是2萬(wàn),但是,對(duì)方領(lǐng)導(dǎo)要我們3萬(wàn)發(fā)票,這種類型業(yè)務(wù)還比較多。請(qǐng)問(wèn),如果以開(kāi)票確認(rèn)收入,那這一萬(wàn)的差額在賬務(wù)上怎么處理?有什么好的稅務(wù)籌劃和回避風(fēng)險(xiǎn)的方法嗎?
我們單位新開(kāi)站了培訓(xùn)業(yè)務(wù),給別的好多企業(yè)培訓(xùn)勞動(dòng)用工風(fēng)險(xiǎn)之類的內(nèi)容,我要給開(kāi)具培訓(xùn)費(fèi)的發(fā)票,稅收編碼是什么呢,稅率是6%是不?我們是一般納稅人,有專票,對(duì)方要專票我們也可以開(kāi)具是吧,不要專票普票稅率也是6%是嘛
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開(kāi)具出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào),等到時(shí)候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說(shuō)申報(bào)了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月),是否可以跟正常申報(bào)的,一起申報(bào)退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購(gòu)買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個(gè)付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個(gè)都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報(bào)的,還是系統(tǒng)自動(dòng)生成的?如果是系統(tǒng)自動(dòng)生成的,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會(huì)計(jì)計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對(duì)電子發(fā)票格式要求
就是其他單位來(lái)培訓(xùn)學(xué)習(xí),有講師授課,但是對(duì)方想讓我們開(kāi)活動(dòng)費(fèi)
有講師 一般是非學(xué)歷教育
好的,謝謝老師~
不客氣 祝您工作順利