你好,這個掛往來比較好,因為這個庫存現金你們公司的并沒有增加
本該付給公司的款項,因公戶轉不了款,把錢轉給個人,員工個人付的,開了發票,這個我能直接 做借:管理費用 貸銀行嗎,不需要倒賬吧
公司賬戶上轉了幾筆錢給員工個人賬戶,這錢是用于給員工幫公司回收再生資源的錢,這分錄怎么做
公司賬戶上轉了幾筆錢給員工個人賬戶,這錢是用于給員工幫公司回收再生資源的錢,這分錄怎么做,能不能直接做提取備用金,借庫存現金,貸銀行存款
從公戶里我提出來的備用金,比如5000塊錢,這一部分錢我已經在公戶賬單上寫好憑證了,借庫存現金 貸銀行存款 然后這5000.塊錢就是流動資金,比如我們公司員工陪客戶吃飯,過來找我報銷了,我從流動資金5000.塊錢里給他報銷的,那我還需要在公戶的賬單上寫這筆款項嗎?
老師,我是小規模,公司預付一筆錢,但是是員工墊付的,后來用公司公戶打給這個員工,那么做賬的時候摘要能體現預付款,個人墊付幾個字嗎?分錄我寫的借:預付賬款,貸:銀行存款
某個體工商戶(小規模納稅人)從事汽車修理服務,2023年6月取科修理服務收入額(價稅合并定價)25.75萬元,銷售汽車零部件獲得收入3580元,均開普通發票,當月購入修理用配件5000元,取補普通發票,請計算其當月應納地值稅。
匯算清繳本年折舊大于累計折舊怎么填?
英倫機械制造有限公司生產的甲產品,需要經歷三道工序。2023年6月份,甲產品的相關資料如下:(1)月初無期初在產品,本月發生的生產費用為:材料費用560000元;燃料和動力費費用44000元;人工費用156000元;制造費用52000元。(2)甲產品在三道工序的投料比例為:第一工序50%;第二工序30%;第三工序20%。投料方式為:第一工序在生產開始時一次性投入,第二、第三工序在生產過程中均衡投料。(3)甲產品定額工時50小時,其中第一工序30小時,第二工序12小時,第三工序8小時。各工序的在產品在所在工序的完工程度均為50%。(4)本月完工甲產品800件。(5)月末在產品200件,其中第一工序100件,第二工序60件,第三工序40件。操作步驟:(1)開設“生產成本——基本生產成本——甲產品”的明細分類賬,并將本月發生的生產費用登記在該明細賬戶中。(2)計算月末在產品材料費用的約當產量,確認當月甲產品材料費用的約當總產量,并據以分配材料費用,計算出月末在產品和本月完工產品的原材料費用。(3)計算月末在產品其他費用的約當產量,確認當月甲產品其他費用的
去年后半年我接受賬務,建立賬套時直接把之前的應收賬款改成了預收賬款,因為之前沒有確認收入,現在想想是不是有影響,還能更改嗎
某化妝品廠為增值稅一般納稅人,當年8月份銷售高檔化妝品1000套,單價900元;受托加工高檔化妝品50套,加工費10000元,代墊輔助材料500元,委托方提供原材料成本為156000元;另外該廠所屬非獨立核算的銷售門市部本月從成品庫領取高檔化妝品30套,每套成本價700元,用于對外贊助。要求:計算該化妝品廠本月應納增值稅稅額和消費稅稅額。
公司購買油漆,去年入了低值易耗品,已經用在辦公樓,今年怎么調賬
高標準農田項目施工需不需要繳納環保稅
你好,老師,我們有個營銷策劃公司,需要繳納文化建設費,這個是怎么計算的?
老師你好,建筑2023年下發了一個風險,涉及2022年和2023年成本收入差異過大,當時你們更正了2022年的企業所得稅年報,補交了幾千元稅款,但由于2023年所開的發票當時甲方未付款,也未進行企業所得稅匯算,所以當時未做處理,現在上面要求進行處理,所以你們要提供2023年的全部成本資料,如果與2023年企業所得稅年報數據一致則無需更正年報,如果不一致則要更正。你要盡快過來處理一下,這是專管員給我發的問題,我該如何應對呢?稅務系統里面只有開具發票金額,沒有成本發票金額,主要成本是人工費,已在個稅系統里面申報,開具收入發票298萬了,么有成本發票,人工費是200萬,現在和我申報的差成本金額差73萬,我用手撕發票代替可以嗎?讓專管員看。說白了虛增加了73萬成本金額。
服務費可以開嗎?醫藥公司可以給供應商開嗎?
因為是轉入員工私人賬戶,所以,不知道該怎么處理,麻煩老師寫詳細一點,該怎么做
就是轉入員工私戶的賬務處理如下 借:其他應收款 貸:銀行存款 后期拿發票或者錢回來,將其他應收款沖賬就可以了
這錢是用來收購廢品的,
如果是收購費用,收購相關文件資料拿來作為附件,然后往來轉為費用即可
這錢相當于是用來購進廢品,之后再銷售出去的
如果是這樣,你們廢品要入賬的 借:低值易耗品 貸:其他應收款