同學您好, 一.以錄入報關單的時候,就錄入同一張的發票號。 二.1:真實存在成本過高 ? ?2:系統計算錯誤,同一商品代碼下出現多種品名,系統難以區別
我想咨詢個問題,我是一個外貿個人獨資企業,然后這一次出口商品的時候,上游工廠沒有提供到進項發票,請問我應該是去找代開發票公司開了張普票然后轉內銷呢? 還是直接免稅操作? 假如是要免稅操作的話是怎么操作呢? 然后如果代開發票公司說可以開一張小規模納稅人的增值稅專票一個點的,那可以拿去退稅嗎?
您好 請問出口退稅時一張報關單上有三個品名,對應兩張進項發票,退稅時怎么填寫?還有問題就是顯示換匯成本高于合理上線怎么操作
老師,請教一下,就是我們的出外貿型出口,有報關單和進項票,報關單有三個商品明細,開的進項票只對應報關單的一個商品,我申報的時候也是只申報了進項票里的商品,我現在要做賬,不知道怎么寫分錄 現在我手上的票據的金額 進項金額:6132.74,稅額:797.26 報關單對應的商品是:6921.71金額 我申報的時候:銷售收入:6921.71/1.13=6125.41 稅額是:796.30 采集的時候我都是選擇退稅,不知道我這樣的操作對不對 這樣的分錄要怎么寫呀
出口退稅發票已勾選確認提交后發現開票信息開錯了,對方這個月重開了紅字發票過來,又開了一張正常進項發票,那這個月增值稅報表有顯示有進項稅轉出,但是直接上這張票還沒有退稅成功,請問這要怎么操作?
你好,外貿型企業分別從A公司購買機器,B公司購買零配件,然后將機器和零配件簡單組裝成成品外貿出口,報關單上顯示的產品只有組裝后的成品,沒有體現出配件,而出口退稅時需要報關單跟進項發票產品一一對應,請問出口退稅時怎么處理才能將機器和零配件的進項稅都退回
老師,我公司是一般納稅人,去年8月份的增值稅沒有繳納,現在繳納的話可以用現在的進項抵扣增值稅嗎
進項稅額10萬,按照行業的稅負率,我只抵扣了8萬,剩余的2萬還用做會計分錄嗎?如果做的話,會計分錄應該怎么做?
老師,增資擴股需要什么資料?
做商貿類的賬時,要在財務軟件啟動數量金額式嗎?還是可以不用這么麻煩的。這個數量金額我另外用表格做,做賬的時候直接根據發票上的金額做?
老師,24年工會經費四季度多提了,也繳了費沒有退,25年少計提了相應部分,匯算時要調整嗎?
老師,有配合稅局核查的 關系出口報關單的情況說明嗎,最好是有整理報關單合同編號所屬期的這樣的表
老師你好,小規模納稅人勞務派遣3%的稅率,可以減按1%嗎
公司租廠房給別家公司分攤了水電費,收到的房租費直接做營業外收入還是其他收入
老師,我們是商貿公司銷售砂石料,利潤率多少合理呢?
老師,你們平時說的往來科目,都是什么科目