你好,同學。 你正常按檢測 費用開具,另外的企業找你結賬的時候,他也要另外 給你開票的。
老師,我們是盈利醫院,我們放射科人員需要進行個人劑量檢測,這個費用是由醫院出,但是放射科人員去了其他醫院,其他醫院要把這個檢測費還給我們醫院,我們才把檢測費結果拿給他們,這個錢對方要求我們開發票,請問怎么弄?
老師,我們醫院,幫其他公司職工做健康檢查,然后他們統一付費給我們,就是這個早餐的問題,他們的職工早餐是在我們的職工食堂里面免費用的(我們食堂是外包的),但是我們跟食堂結算的時候,就把體檢人員的費用一起結算了,請問一下怎么分開做賬呢,當時我做賬的事情是一起計入福利費的, 這樣不對是吧
老師,我們醫院,幫其他公司職工做健康檢查,然后他們統一付費給我們,就是這個早餐的問題,他們的職工早餐是在我們的職工食堂里面免費用的(我們食堂是外包的),但是我們跟食堂結算的時候,就把體檢人員的費用一起結算了,請問一下怎么分開做賬呢,當時我做賬的事情是一起計入福利費的, 這樣不對是吧
老師,有個情況是這樣的,我們公司和其他公司成立了一個研究院,在這個研究院沒有正式成立發生的費用和人員工資,由我們公司墊付了,支出的費用開具的發票是我們公司的抬頭,人員工資申報也是在我們公司申報,現在這個研究院已經成立,我們要把墊付的錢收回來,我們是要開具一張發票去收回這個款項嗎,還是說不需要開具發票去收回這個款項
老師,您好,我們是私立盈利醫院,由于疫情我們醫院抽調了醫護人員去支援,社事局要對醫院進行補貼,但是需要我們開發票給他們,請問這個賬應該怎么做呢?開票項目又應該開什么呢?
老師那建筑勞務公司一般計稅還可以差額開票嗎,
你好,老師,應聘了去公司做出納,請問第一天去公司需要做些什么,最主要交接什么呢
#老師#,企業2018年付款給供應商,供應商也開了發票,但發票未做賬,到2024年才把發票做賬了,2025年現在匯繳,這張發票要不要納稅調增
提取法定盈余公積的分錄怎么寫
老師一般納稅人一般計稅差額納稅實質就是銷項減去進項是吧,就是只要開一般計稅的稅率,就不可以差額開票,用銷項減去進項就可以了,然后簡易計稅差額納稅就是可以差額開票,然后稅率按簡易計稅稅率走,也不可以抵扣,是這個意思嗎
所得稅退稅幾塊錢會被查嗎,退稅都需要哪些流程
老師,社保我今天增加員工,入職時間4月1日開始,這個員工這個會扣費嗎?
郭老師,其他老師不要接,個體工商戶,每個月開票金額不超過10萬,是不需要繳稅的是吧?這個所得是企業所得還是個人所得呢?服務行業不需要繳印花吧
年度匯算清繳,出租固定資產收入,包含水電費嗎?
海運提單和報關單上的收貨人名稱不一致,這個影響退稅嗎?
我們是ti提供醫療服務的,還可以開檢測費的發票嗎?
你是按醫療服務費開具處理。
他這個相當于一個往來款,又不是我們銷售或者提供服務的款項,為什么要開發票呢?
同學。這里的處理是你的收入,然后你讓人家做那是你的成本。 怎么可能是往來處理呢
老師這哪里是收入呢,是我付出去的錢,然后有人還給我了,怎么就成了我的收入了呢
是人家找你醫院 做檢查,你自己不做,讓其他的地方去檢測 。 那這個被檢查人給你錢, 不是你的收入嗎 你支付給這個檢測 地方 的錢,這不是你的成本 嗎 你在賬上是收入和成本處理的,給錢的人不可能讓檢測方開票給他的,人家是找你要票
老師,您看清楚我的問題了嗎?不是人家找我醫院做檢查,是國家強制要求要給放射科的職工進行個人劑量檢測(大概就是個體檢),要去專門的劑量檢測機構檢測,然后我們給職工出了這個錢,但是職工跳槽去了其他醫院,他需要找我們要回這個劑量檢測的報告,就讓他跳槽去的醫院把這個劑量檢測的錢還給我們,我們才拿報告給他。這個是我們的收入????
誤解你意思了。 你這之前出錢時其他應收款。 后面你要收回這款項是計借,銀行存款,貸,其他應收款。 跳槽的這個公司,他要給你錢,是要這個檢查機構開票給他,這是他作為費用的依據。
老師,但是當時為職工出錢檢測的時候,就把這個入費用了,而且檢測機構也把票開給我們醫院了,現在怎么辦?
你這就相當于之前多計了費用,現在調整。 借,其他應收款 貸,單位管理費用等,沖減之前費用處理的。 你和檢測 機構協商 ,看是否能退回,重新開一張。
我還要用其他應收款嗎?當時借管理費用,貸銀行啊存款,現在直接做反分錄不就可以了嗎?就是說我們是不能開發票給他的是吧,只有我們的主營收入和其他業務收入才可以開發票是嗎?
是的,你現在直接用我給你分錄處理。 后面你收到這款項時 借,銀行存款 貸,其他應收款 你不能開,你開了就是你的收入。是的