您好 把計(jì)提沒有繳納的金額紅字沖回就好了
老師~小規(guī)模納稅人一個(gè)季度銷售額小于30萬~所以免交增值稅、城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加、地方水里基金~ ①所以不交增值稅的分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入 政務(wù)補(bǔ)貼 對嗎? ②根據(jù)增值稅計(jì)提了附加稅: 借:營業(yè)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅金 城建稅 應(yīng)交稅費(fèi) 教育附加 應(yīng)交稅費(fèi) 地方教育附加 應(yīng)交稅費(fèi) 地方水里基金 由于免征:還要做分錄: 借:應(yīng)交稅金 城建稅 應(yīng)交稅費(fèi) 教育附加 應(yīng)交稅費(fèi) 地方教育附加 應(yīng)交稅費(fèi) 地方水里基金 貸:營業(yè)外收入 政務(wù)補(bǔ)助 是這樣嗎?
老師~小規(guī)模納稅人一個(gè)季度銷售額小于30萬~所以免交增值稅、城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加、地方水里基金~ ①所以不交增值稅的分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入 政務(wù)補(bǔ)貼 對嗎? ②根據(jù)增值稅計(jì)提了附加稅: 借:營業(yè)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅金 城建稅 應(yīng)交稅費(fèi) 教育附加 應(yīng)交稅費(fèi) 地方教育附加 應(yīng)交稅費(fèi) 地方水里基金 由于免征:還要做分錄: 借:應(yīng)交稅金 城建稅 應(yīng)交稅費(fèi) 教育附加 應(yīng)交稅費(fèi) 地方教育附加 應(yīng)交稅費(fèi) 地方水里基金 貸:營業(yè)外收入 政務(wù)補(bǔ)助 是這樣嗎?不交增值稅還需要集體附加稅嗎?還是照樣計(jì)提再轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入?
當(dāng)月賬務(wù)正常計(jì)提稅金及附加憑證 借:稅金及附加 0.24 貸:城建稅 0.12 ,教育費(fèi)附加:0.07,地方教育費(fèi)附加 0.05 次月申報(bào)稅務(wù)時(shí),(城建稅享受政策2012年第25號,應(yīng)納稅額1元一下的,應(yīng)納稅額為零,故不繳納;教育費(fèi)、地方教育附加享受政策月銷售額不超過10萬元免征); 賬務(wù)如何記賬?
老師,我們公司1月實(shí)際附加稅為352.87元,根據(jù)財(cái)稅{2016}12號第一條 按月納稅的月銷售額或營業(yè)額不超過10萬元納稅義務(wù)人免征教育費(fèi)附加,本月減免147.03元。我2月報(bào)稅時(shí),減免了147.03。那我現(xiàn)在做1月的賬務(wù),是不是還是計(jì)提352.87附加稅,到2月實(shí)際繳稅后做賬時(shí),再把減免的147.03元,做借 應(yīng)交稅費(fèi)-教育附加,地方教育附加 貸 營業(yè)外收入 來過渡 還是沖管理費(fèi)用?
老師,因月銷售額不超過10萬元,減免的教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加,因?yàn)樯蟼€(gè)月已經(jīng)計(jì)提三個(gè)附加費(fèi)了,這個(gè)繳納城市維護(hù)建設(shè)稅后,其他兩項(xiàng)附加如何做賬?
登錄電子稅務(wù)局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報(bào)和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實(shí)際到賬9965手續(xù)費(fèi)35,我這個(gè)項(xiàng)目明細(xì)應(yīng)該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時(shí)還沒做稅務(wù)登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺項(xiàng)目開發(fā)票,1、開外管證時(shí),今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時(shí)合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對方稅務(wù)局,對方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實(shí)際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬,進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業(yè)務(wù)如何做會計(jì)分錄,如何填寫納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒計(jì)提過,怎么重新開始做賬計(jì)提
我這個(gè)問題問到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
負(fù)數(shù)直接沖銷上月科目就可以了嗎?
負(fù)數(shù)直接沖銷上月科目就可以了 是的
這邊還有個(gè)問題請教甘老師 我們稅務(wù)注銷,申請退往年多繳的稅款(增值稅、印花稅、個(gè)稅、企業(yè)所得稅)現(xiàn)在款已經(jīng)退到我們公司網(wǎng)銀賬上,如何記賬呢?
借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入