你好? ? ?你們實際是個人租賃給公司的話 是可以入賬的。 為什么不入賬 ? 租賃回來是辦公室用還是哪里用的??
你好,去年項目上一個兼職員工虛開了9600的增值稅普通發票~住宿票,現在當地稅務局查到那家酒店不存在,這個發票我們去年就已經入賬,現在我們本地的稅務局讓我們過去說明一下,問題嚴重么?
問一下,前兩年單位租的個人住房,去稅務局代開的發票,稅款我已經入賬了,聽稅務局的人說不允許入賬,查到要交滯納金,我怎么調賬啊?
我們單位17年取得一張10萬的費用發票,已經入賬,今年收到稅務局通知,說對方有問題,讓把這張發票調出去交稅,目前已經去稅務局補交了稅款,賬務上怎么處理?
你好!自來水廠租了一間營業廳,共給了房東7200(其中押金3600,3個月的租金3600)。出納去稅務局代房東開了普通發票,還交給稅務局代開發票的稅金300(我們承擔),請問這些都應該怎么入賬?
公司租入個人房屋一棟 稅前年租金43200元 其他增值稅,個人所得稅 房產稅什么的全部公司承擔,我去稅務局幫個人代開專票。公司給出去的錢,這個賬我要怎么做呢
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
辦公室用
稅務局說應該個人承擔,不應該單位承擔
你好? 這個就可以入賬的 。 稅務局 是不是稅費這部分 不應該入賬?
是的,稅務局說稅費應該個人負擔,但是我入賬了,怎么辦?
你好? ? ?這個你們入賬的話 是的。 這個應該是個人來承擔的。 因為是個人租賃給你們 個人要繳納稅費的? ??
那我現在怎么辦呢?可以調賬嗎?
你好需要調整的? 要么計入營業外支出匯算調整 。?
這是以前年度的,不是本年的
你好? ?那你們之前是不是計入了費用去了 。所以稅務局讓你 不入賬? ? ?如果跨年的 走以前年度損益調整來處理? ??
具體的會計科目是什么呢?謝謝!
你好? ? 我看你之前怎么入的。? 你現在不是要調整嗎? ?要先知道之前科目? 和分錄才好調整? ? ?
借:管理費用 貸:銀行存款
你好 就是你分錄處理錯誤了。 這個應該走營業外支出 。 你現在調整? ?借以前年度損益調整-營業外支出? ?貸 以前年度損益調整 -管理費用? ? 這樣做 。 這個需要調整處理 。??
做一個分錄就可以了嗎?
你好 你現在 因為管理費用 和營業外支出都是損益科目的? 。? 你現在在2020年 就做這個分錄處理 。 因為不會有余額也不會去轉未分配利潤 。只是這個 你記得修改年報要調增處理 。? 你問下稅務局 允許你去改19年年報不? ??
好的,我今年年報調增一下可以嗎?
嗯是的到時記得調增處理下。? ?
好的,謝謝你!
沒事的。 希望能幫到你? ?