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請問,一個全資子公司A向母公司B借款8000萬,利率6%,這筆資金本來是用于政府性基建投資項目,但是由于政策性項目調(diào)整,有4500萬的支出所對應(yīng)的項目不再建設(shè),A公司對此,向政府部門提出項目建設(shè)投資調(diào)整所對應(yīng)的4500萬及其產(chǎn)生的財務(wù)費用由財政兜底,政府部門沒有同意,那么現(xiàn)在,A公司準備向B公司提出本金及利息5000多萬壞賬損失申報,B公司如果同意部分減免對A公司的應(yīng)收賬款,B公司在匯算所得稅時可以將減免A公司的應(yīng)收款作為本公司的資產(chǎn)損失稅前扣除嗎?如果不行,那么這筆費用有什么解決方案?

2020-11-11 17:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-11 17:51

可以的呀,你這個是屬于真實發(fā)生的壞賬損失,這個是可以進行稅前扣除的,但是你在稅前扣除之前要先做一個專項申報。

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快賬用戶4730 追問 2020-11-11 17:57

現(xiàn)在不是在匯算清繳報表中填報,然后企業(yè)自留相關(guān)資料備查?那A和B公司都要申報?

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齊紅老師 解答 2020-11-11 17:58

你這里只是債權(quán)方申報處理就可以了

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快賬用戶4730 追問 2020-11-11 18:07

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2020-11-11 18:10

不客氣,祝你工作愉快

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可以的呀,你這個是屬于真實發(fā)生的壞賬損失,這個是可以進行稅前扣除的,但是你在稅前扣除之前要先做一個專項申報。
2020-11-11
您好,同學(xué)!很高興回答您的問題!
2023-05-26
方案一 可行性:商業(yè)邏輯可行,但要符合稅務(wù)和外匯管理規(guī)定。 發(fā)票項目:依業(yè)務(wù)定,如“[產(chǎn)品名]銷售”或“[產(chǎn)品]配送服務(wù)”。 涉及稅:增值稅(銷售13% ,服務(wù)6% )、企業(yè)所得稅(25%)。 加利潤:按成本和期望利潤率算開票金額。 付美金:要有真實業(yè)務(wù)和單證,符合規(guī)定可付。風(fēng)險有匯率波動、稅務(wù)處理不當風(fēng)險。 方案二 可行性:三方一致且合規(guī)可行。 抵消協(xié)議:明確三方主體、債務(wù)債權(quán)、抵消條款、聲明保證及違約責(zé)任。
2025-02-10
你好,學(xué)員,稍等一下
2022-11-30
你好,同學(xué)。 您這是屬于差錯更正,如果是在2018年后調(diào)整就是屬于前期差錯更正,用以前年度損益調(diào)整處理的。
2020-08-30
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