按記賬工憑證的號登記
老師從銀行提取現(xiàn)金,只編制付款憑證不編收款憑證,登記銀行存款日記賬和庫存現(xiàn)金日記賬都弄嗎?還是只根據(jù)付款憑證編輯銀行存款日記賬?記賬憑證和賬簿后面那個記賬符號√分別是什么時候畫?
老師,之前一直從事會計工作,現(xiàn)在面試一家企業(yè),做出納,問題:登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬時是根據(jù)記賬憑證做的,但這個記賬憑證應(yīng)該是會計做的,這個登記的流程是出納將原始憑證及后附的的單據(jù)(已支出)交給會計,然后會計做憑證,然后再交回出納做登記嗎?這是不是要求會計再收到原始憑證后在當(dāng)天就必須做好憑證后交給出納嗎?不能有拖延。 然后出納根據(jù)記賬憑證登記日記賬,再當(dāng)天日結(jié)了?
老師,我想問,出納登日記賬在前,會計做賬出記賬憑證在后,那么出納登日記賬賬簿時里面的編號怎么編呢?
還是不明白出納和會計的流程是怎樣的?比如費用報銷單應(yīng)該是報銷人填制經(jīng)負(fù)責(zé)人簽字之后,讓會計主管簽字,然后出納簽字付款,是嗎?出納登記日記賬的時候要登記記賬憑證的編號嗎?記賬憑證不是會計登記的嗎,出納哪里來的憑證編號?原始憑證都由會計保存,出納不用保存自己登記日記賬的憑證嗎
出納中,怎樣登記日記賬里的憑證號碼,是等會計把記賬憑證登記完后,出納再登記嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發(fā)工資扣除計其他應(yīng)付款那其他應(yīng)付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應(yīng)付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調(diào)增
老師好,請問我家是小規(guī)模自開專票,應(yīng)交393.21增值稅,但是報稅軟件自動生成393.2差一分錢就等于少交1分錢,怎么辦啊!在報表怎么改啊!
為什么要現(xiàn)做匯算清繳才能申報第一季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳?
每季度結(jié)算一次利息為什么下一季度利息還會產(chǎn)生利息呢
老師就是我借管理費用-工資加個稅100貸應(yīng)付職工薪酬100發(fā)放時我借應(yīng)付職工薪酬100貸現(xiàn)金90其他應(yīng)收款個人部分社保10這個匯算清繳是得扣除個人部分被調(diào)增
清稅時其他應(yīng)付款金額較大怎么處理?
老師我計提工資是把個人部分社保放在管理費用工資里了現(xiàn)在發(fā)放是貸的其他應(yīng)收那我匯算清繳把應(yīng)付職工薪酬扣除掉個人部分被調(diào)增
問題是出納月底才會給會計交賬啊,會計做了賬才有記賬憑證號啊,出納是必須每天登的嘛
出納直接把憑證就做好了,或是給會計每天,會計要做出來憑證。不能月底一次性做。
問題是我們沒有每天給會計交單子啊,而且比如說一個員工報了兩筆一共一萬,轉(zhuǎn)賬一筆轉(zhuǎn)的一萬,我登帳肯定是登一筆啊,但是會計做賬會分兩筆做啊,一個辦公費,一個差旅費,那么就是兩個憑證,那我寫哪個憑證號呢
同學(xué),你好,這個不對的,現(xiàn)金支付和收款,報銷人員,找到簽字的,最后會計簽字,做好憑證或是出納做憑證后才能支付款的。出納根據(jù)會計或出納做的憑證支付款。這個是正常的流程。你們順序不對。 二是出納按憑證號一個一個的做,憑證怎么寫,出納怎么登記 。如果轉(zhuǎn)賬是一筆,就要讓會計做在一張憑證上。
哦,好的,那我跟會計商量著來
同學(xué),你好,是要商量一下。
老師,我還想問一下,出納除了登兩本日記賬以外,還要做哪些臺賬呢?
支票的臺賬,其他的臺賬就是根據(jù)企業(yè)的需要分工來做了。沒有特殊的要求。
哦。我也可以做個電子檔的日記賬吧?免得數(shù)據(jù)容易做錯是吧?
同學(xué),你好,這個可以的。
好的,老師我做出納工作,有啥建議的嗎?
不要怕活多,多做一些基礎(chǔ)的工作,可以增加你的知識面。出一筆錢就自己先做個登記 ,會計做賬晚,你不做記錄,錢不對了,你不的賠。