你好,不是的,要有發(fā)票,不然盡管會(huì)計(jì)上做賬沒(méi)問(wèn)題,稅法上不允許稅前扣除
老師你好,我想問(wèn)一下,就是低于500元的費(fèi)用是可以不開(kāi)發(fā)票的嗎?只開(kāi)收據(jù)
老師,我想問(wèn)一下,我們的房租是一個(gè)月500,我可不可以一個(gè)月開(kāi)一張500的收據(jù)來(lái)做賬,一年就開(kāi)12次了嘛?這樣我可不可以用收據(jù)做賬?不用發(fā)票了吧
我想問(wèn)一下,公司支付給臨時(shí)工的勞務(wù)費(fèi),每次低于500元的可以用收據(jù)入賬稅前抵扣,那么一個(gè)月內(nèi)這個(gè)人有4次低于500元的勞務(wù)費(fèi),也是不需要開(kāi)票,用收據(jù)入賬就可以嗎?入賬后是不是需要幫他申報(bào)個(gè)稅?
老師,你好,低于500元的發(fā)票可以只開(kāi)收據(jù)就可以入賬,目前租用10家城中村的房子,每家都是500元,每月開(kāi)一張收據(jù)可以嗎
老師,我想請(qǐng)問(wèn)下,是不是有這個(gè)500元以下的收據(jù)可以當(dāng)發(fā)票,也就是500元以下可以不用發(fā)票,也可以稅前扣除,是有這回事嗎,那如果是這樣,這個(gè)500元以下的單據(jù)那是可以用好多次嗎,比如,我有2000元的單據(jù),那我分好幾張比如6張,那不是很多單據(jù)都不用開(kāi)票了呀
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開(kāi)具出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào),等到時(shí)候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說(shuō)申報(bào)了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月),是否可以跟正常申報(bào)的,一起申報(bào)退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購(gòu)買(mǎi)的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個(gè)付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個(gè)都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報(bào)的,還是系統(tǒng)自動(dòng)生成的?如果是系統(tǒng)自動(dòng)生成的,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會(huì)計(jì)計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對(duì)電子發(fā)票格式要求
記得,之前人說(shuō)什么500元不用發(fā)票也可以
你好,實(shí)際工作中,是要發(fā)票的
就是說(shuō),但是,那些小店開(kāi)不了發(fā)票怎么辦
這些小店可以代開(kāi)發(fā)票的
哦哦,就是說(shuō),都是要發(fā)票的是嗎?如果沒(méi)有發(fā)票是不能稅前扣除?
那如果后面也沒(méi)開(kāi)出來(lái),然后,這個(gè)怎么入賬呀?就是怎么提現(xiàn)沒(méi)稅前扣除(入哪個(gè)科目)?
是的,現(xiàn)在稅局看發(fā)票,不然企業(yè)做很多小額沒(méi)有發(fā)票的,就是舞弊了
因?yàn)殄X(qián)員工已經(jīng)報(bào)銷(xiāo)了,不做賬,平不了
是的,你這個(gè)肯定是要做賬的的,這個(gè)可以找替票,實(shí)在找不到的話(huà)
找不到呢?
找不到的話(huà),賬務(wù)正常處理,但是匯算清繳要納稅調(diào)增了
哦哦,好的,明白了,謝謝老師!
不客氣,祝你工作順利