你好,需要把從事相關(guān)物業(yè)服務(wù)人員的工資,從勞務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本核算?
小規(guī)模物業(yè)公司可以開專票也可以開普票,但沒有成本需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,怎么結(jié)轉(zhuǎn)
小規(guī)模公司結(jié)賬生產(chǎn)成本的時(shí)候有些物料沒有進(jìn)貨發(fā)票,可以在領(lǐng)料單體現(xiàn)并一同結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
老師,建筑小規(guī)模納稅人開票,這會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)成本,人工費(fèi)還沒有發(fā),可以先計(jì)提,結(jié)轉(zhuǎn)人工費(fèi)成本嗎
小規(guī)模企業(yè)按銷售結(jié)轉(zhuǎn)的成本開普票,剩余成本等轉(zhuǎn)一般納稅人之后再開專票,這樣合規(guī)嗎??到時(shí)可以抵扣嗎 追問(wèn)
小規(guī)模企業(yè)按銷售結(jié)轉(zhuǎn)的成本開普票,剩余成本等轉(zhuǎn)一般納稅人之后再開專票,這樣合規(guī)嗎??到時(shí)可以抵扣嗎
老師,財(cái)務(wù)離職,開票申請(qǐng)紙質(zhì)的是留給公司還是留給財(cái)務(wù)?
資產(chǎn)負(fù)債表存貨和倉(cāng)庫(kù)數(shù)據(jù)根本不對(duì),應(yīng)該如何處理
勞務(wù)公司開三個(gè)點(diǎn)的專票是開多少?交多少是按3%交嗎?
請(qǐng)問(wèn)下老師,就是一個(gè)領(lǐng)導(dǎo)讓我每天上報(bào)公司銀行流水余額給他,然后,這兩天也沒有流入也沒有流出。金額是一樣的。這種也需要每天上報(bào)嗎?就是有點(diǎn)猜不透領(lǐng)導(dǎo),如果上報(bào),每天一樣的,會(huì)不會(huì)覺得沒有必要,如果不上報(bào),又擔(dān)心領(lǐng)導(dǎo)覺得我不做事,不是讓我每天上報(bào)嗎?如果是這種情況。應(yīng)該怎么辦比較好
如果當(dāng)起無(wú)留抵稅額。需繳納增值稅6萬(wàn)。當(dāng)期生產(chǎn)型企業(yè)的免抵退稅額8萬(wàn)。申報(bào)出口退的金額是多少
高新立項(xiàng)沒開始的研發(fā)費(fèi)用可以加計(jì)扣除嗎?比如5月開始立項(xiàng),3月可以計(jì)提立項(xiàng)費(fèi)用,材料領(lǐng)用?
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)銷售商品出庫(kù)數(shù)量和對(duì)方收到數(shù)量有差200元,是因?yàn)樯唐房鬯脑颍遣钸@200元計(jì)什么科目?
會(huì)計(jì)要素,應(yīng)收賬款,如何解釋?
老師:?jiǎn)挝恍庞么a和稅號(hào)一樣嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表,有個(gè)本期數(shù)是填1-12月數(shù)據(jù)嗎
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工資不計(jì)入應(yīng)付工資、管理費(fèi)用工資嗎
你好,不是所有人員的工資都是計(jì)入管理費(fèi)用的。 從事相關(guān)物業(yè)服務(wù)人員的工資,先計(jì)入勞務(wù)成本核算,然后結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本核算?