同學(xué),你好 你給對方開發(fā)票了嗎?開票金額是多少?
我們酒店送出去的酒店免費(fèi)體驗(yàn)券,還有免費(fèi)體驗(yàn)卡,怎么做賬,根據(jù)房間的實(shí)際價格還是折扣后的價格,做主營業(yè)務(wù)收入嗎。,是借銷售費(fèi)用,貸主營業(yè)務(wù)收入嗎
老師,我們是酒店行業(yè)給客人開有普票和專用發(fā)票,還有些沒有開發(fā)票的,這收入應(yīng)該怎么做賬呢,是把沒有開票和開票的都算一起借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅嗎
請問,建筑施工企業(yè)的,當(dāng)月開出部分發(fā)票,未完工的項(xiàng)目,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本 當(dāng)月開發(fā)票出去了,確認(rèn)主營收入,怎么知道主營成本? 我們是做環(huán)保磚提供給甲方(房地產(chǎn)公司的)。還有我們加工環(huán)保磚的廠房租金計(jì)入什么科目? 我們沒有完工進(jìn)度,以開發(fā)票確認(rèn)收入的情況下,怎么確認(rèn)成本?還有需要用到工程施工—合同毛利,這個科目嗎?還有合同結(jié)算的科目呢?開發(fā)票出去時,借:應(yīng)收賬款,貸:工程結(jié)算,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)呢? 還是借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)?
老師,我們是個體工商戶,小規(guī)模納稅人,季度不超30萬,免增值稅的。有個問題,就是,每做一筆銷售,借:銀行,貸:主營業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅。季度末不超30,不用交增值稅。那么季末,賬面上應(yīng)交稅費(fèi),怎么處理呢?謝謝,需要結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎?謝謝
請教視同銷售的稅會處理 請問,公司外購商品贈送給客戶,會計(jì)要確 認(rèn)收入嗎? 分錄按照 借銷售費(fèi)用 貸銷項(xiàng)稅、庫存商品 還是 借銷售費(fèi)用 貸主營業(yè)務(wù)收入、銷項(xiàng)稅 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品? 增值稅已經(jīng)按照成本+10%的價格做未開票收入申報納稅了 如果 會計(jì)上不確認(rèn)收入,財(cái)報和增值稅的收入總額會有差額怎么辦?
用銀行存款支付房租作為公司主營業(yè)務(wù)成本,這個會計(jì)分錄怎么做?借主營業(yè)務(wù)成本 房租 貸 銀行存款 xx行 這樣對嗎?
老師,建筑勞務(wù)小規(guī)模公司,勞務(wù)費(fèi)可以約定開1%專票嗎
老師,現(xiàn)在補(bǔ)了去年10月的收入,賬上用以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整,更正了10月的增值稅申報表,還需要更正哪些報表?
老師,A為什么錯誤?請解答
這個股東持股100%,每月在發(fā)工資。也在交社保,可以領(lǐng)取失業(yè)金嗎?
稅局說公司出現(xiàn)疑點(diǎn)工廠性質(zhì)沒有水電費(fèi)票,要寫情況說明,工廠是和公司租的同一個場地,發(fā)票及水電費(fèi)都是開給公司了,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么寫情況說明不會牽動其他問題?
老師差額征收需要提前給稅務(wù)局報備嗎
提交給電子稅務(wù)局的報表里 現(xiàn)代服務(wù)行業(yè)的主營業(yè)務(wù)費(fèi)用如果為0可以嗎?還是必須要有?
老師,如果勞務(wù)公司選擇了差額征收,那購入的固定資產(chǎn)還可以抵扣嗎
老師 利潤表中 營業(yè)收入是只有主營業(yè)務(wù)收入還是還包括其他業(yè)務(wù)收入?
沒開票,免費(fèi)的不給開票
同學(xué),你好 如果這樣,建議不要入賬
內(nèi)賬也不要入嗎
不算我們的銷售費(fèi)用嗎
同學(xué),你好 如果是內(nèi)賬的,計(jì)入銷售費(fèi)用
那如果收到體驗(yàn)券這個內(nèi)賬收入怎么做
同學(xué),你好 就是客人憑借券來體驗(yàn)的時候,內(nèi)賬做銷售費(fèi)用
借:銷售費(fèi)用 貸:怎么做
同學(xué),你好 貸:主營業(yè)務(wù)收入