您好,你們是小規模納稅人,有規定是不得抵扣的 希望我的解答對您有所幫助,祝您學習愉快,工作順利,一帆風順
老師,我們是一般納稅人,餐飲服務,我們給客戶開的都是普票,因為餐飲發票進項不可以抵扣,但是我們收到專票,可以抵扣,對嗎?
老師,中午好,我們是小規模稅率是3開專票,我們收到的普票不可以抵扣,但是我們收到的專票可以抵扣么
我們收到小規模代開1個點的專票,是不是可以抵扣3個點?
老師,我們是五金電料公司,小規模納稅人,對方要我們開專票,我們收到的票全是普票,這樣可以嗎,小規模納稅人開專票能抵扣進項嗎
老師好,我們單位是一般納稅人。收到了小規模納稅人開1%和3%的專票,我們單位可以抵扣嗎
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
老師,意思是說不管對方開給我們的發票,不論是3的,6的,13的都不可以抵扣唄
您好,是這樣的,因為你們是小規模無法抵扣的
老師,3的稅減成1的稅怎么做分錄,
你好,?分錄和原來一樣寫?就是稅率現在是1%
直接計提1的就行唄,不用管減免那部分唄
您好,是的,我們這邊都是這么做的
謝謝老師,小規模在稅收上還有什么優惠政策嗎,老師,我才入門也不太懂
不用客氣,至于優惠政策有很多稅收法條,不一定你都用的上,碰到了到時候再來提問,我來給你解答,因為這個比較廣泛,剛入門沒關系,多學多問總有一天會積累很多知識的,祝您成功