你好,降低利潤基本就是要增加成本或者減少收入,比如有些票可不先開的晚點(diǎn)開,這樣子收入就少算點(diǎn),然后有些要取得的票近可能快點(diǎn)拿回來,用來增加成本。
小微企業(yè)享受所bai得稅優(yōu)惠如下:du 1、應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅,實(shí)際稅負(fù)降至5%。對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅,實(shí)際稅負(fù)降至10% 2、對(duì)年應(yīng)納稅所得額低于100萬元(含100萬元)的小型微利企業(yè),其所得減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 老師,請(qǐng)問這兩種說法哪種是正確的?
對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。這個(gè)能給我一個(gè)實(shí)例的算法嗎?有點(diǎn)看不懂
小微企業(yè),凈利潤超過100萬,300萬要多交稅,有哪些合理合法的方法,將超過的部分降一點(diǎn)下來
老師,好!我們公司今年利潤較高,若再不做籌劃恐怕會(huì)超過小微企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn),請(qǐng)問有哪些合理合規(guī)的方法可以有效降低利潤?
老師,小微企業(yè)的企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,稅率是多少算法是什么呢?請(qǐng)以200萬為例,幫忙計(jì)算一下
農(nóng)機(jī)商店為什么就是免稅?但是對(duì)方會(huì)給我開那個(gè)增值稅普通發(fā)票,怎么回事兒啊?那/銷項(xiàng)免了,那進(jìn)項(xiàng)是免還是不免呢?
老師,那賬載金額15萬,發(fā)放金額152833元,稅收金額152833元,調(diào)減2833元,對(duì)嗎?
房產(chǎn)稅是怎么計(jì)算的?房產(chǎn)稅的基數(shù)是什么?都包含什么?不包含什么?
兩個(gè)田海,怎么也去不掉
老師,發(fā)放的金額截止現(xiàn)在是152833元,25年1月份補(bǔ)計(jì)提工資也發(fā)了,發(fā)放金額不用考慮2833元嗎?
請(qǐng)問房產(chǎn)證的計(jì)稅方式是什么?房產(chǎn)證計(jì)稅的基數(shù)是什么?包括什么?不包括什么?
我們是4S店汽車銷售有限公司,廠家給我們的返利需要繳納增值稅嗎?
老師,25年補(bǔ)計(jì)提24年12月工資的會(huì)計(jì)分錄,借:管理費(fèi)用,因我公司執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,24年計(jì)提工資15萬,目前工資已全部發(fā)放,5月份所得稅年度匯算賬載金額,發(fā)放金額,稅收金額各填多少,有調(diào)整嗎?
補(bǔ)繳以前年度所得稅是不是調(diào)整當(dāng)年報(bào)表就行了,其他年度不用動(dòng)。 補(bǔ)繳的所得稅可以稅前扣除吧,滯納金不能扣除
工程驗(yàn)收單必須要有雙方蓋章才能生效嗎?
建筑業(yè),可以不用晚點(diǎn)開的票有哪些呢,盡快拿回來的票,又有哪些呢
開的票就是給業(yè)主方的工程款,收的票就是材料以及分包款,這個(gè)需要同對(duì)方協(xié)商。
材料款,分包款,沒拿到發(fā)票可以暫估入成本嗎?學(xué)堂,有個(gè)建筑公司的實(shí)操課,是先入成本,發(fā)票來了,進(jìn)項(xiàng)沖減成本,分錄是 借 應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng) 貸 工程施工——材料、xx分包
嗯,可以暫估入賬的。這個(gè)是會(huì)計(jì)核算的規(guī)定。
但是沒有發(fā)票是不能夠稅前扣除的。
在匯算清繳前,取得就行了嘛
嗯。是的,匯算取得即可。