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本期進項多,有留抵稅額,要如何 做賬務處理?金蝶軟件里如何做分錄?

2020-11-07 13:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-11-07 13:20

同學你好,按銷項稅額的金額轉出 借,應交稅費一應增一銷項 貸,應交稅費一應增一進項 沒有抵完的進項留在進項稅額中,在下期的銷項中繼續抵扣;

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快賬用戶8054 追問 2020-11-07 13:24

跟平時一樣結轉增值稅嗎?應交增值-未交增值稅為負數 嗎

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齊紅老師 解答 2020-11-07 13:31

同學你好,多出的金額不需要轉入未交增值稅中

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快賬用戶8054 追問 2020-11-07 15:45

那這個月可以不結轉增值稅,是嗎

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齊紅老師 解答 2020-11-07 16:17

同學你好,不是的;這個月是按本月的銷項稅的數與進項稅額做對沖; 借,應交稅費一應增一銷項 貸,應交稅費一應增一進項

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同學你好,按銷項稅額的金額轉出 借,應交稅費一應增一銷項 貸,應交稅費一應增一進項 沒有抵完的進項留在進項稅額中,在下期的銷項中繼續抵扣;
2020-11-07
您好,會計分錄: 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸:銀行存款 失業待遇不發給職工 借:銀行存款 貸:營業外收入
2022-06-21
借應交稅費未交增值稅, 貸銀行存款 退回來的,借銀行存款代應交稅費減免稅款, 借應交稅費減免稅款貸營業外收入。
2023-03-14
你好,進項大于銷項,結轉分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
2021-11-09
你好同學,不需要進行賬務處理,下月繼續抵扣
2022-10-22
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