借庫(kù)存商品貸銀行存款。
貨款17500元已支付,貨物已入庫(kù),發(fā)票未收到。請(qǐng)問(wèn)暫估入庫(kù)的分錄怎么做
貨款17500元已支付,貨物已入庫(kù),發(fā)票未收到。請(qǐng)問(wèn)暫估入庫(kù)的分錄怎么做
1.請(qǐng)問(wèn)老師如果當(dāng)月采購(gòu)貨物,貨物已到,收的發(fā)票比已付貨款多是不是這樣做分錄 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款 應(yīng)付賬款(收到發(fā)票未付款的部分)
老師,請(qǐng)問(wèn): 貨已收到入庫(kù)后,銀行付了貨款,但發(fā)票未到,如何做分錄
老師,是先付款購(gòu)買(mǎi)苗木,貨未入庫(kù),發(fā)票未收到分錄是 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 然后對(duì)方退部分款 借:銀行存款 貸:預(yù)付賬款 后對(duì)方發(fā)部分貨,發(fā)票也到 借:庫(kù)存商品 貸:預(yù)付賬款 剩余貨已入庫(kù),發(fā)票沒(méi)收到,怎么處理?
土地使用權(quán)的攤銷(xiāo)的會(huì)計(jì)分錄?
電子稅務(wù)局點(diǎn)提交可以撤回嗎?提交算申報(bào)嗎
一般納稅人變成小規(guī)模納稅人后,應(yīng)增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目有余額要怎么處理
老師請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,公司本期開(kāi)票400萬(wàn),但是我不想繳納400萬(wàn)稅款,覺(jué)得付的錢(qián)有點(diǎn)多,想分期確認(rèn)收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報(bào)稅費(fèi)時(shí)提示銷(xiāo)售額比對(duì)不符,我這種情況是必須修改成本期開(kāi)票金額400萬(wàn)嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說(shuō)下
員工1-2月工資都是零申報(bào),現(xiàn)在3月所屬期不打算申報(bào)員工了,可以把員工離職時(shí)間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷(xiāo)售行為,會(huì)計(jì)上沒(méi)有做銷(xiāo)售處理,記入銷(xiāo)售費(fèi)用了,稅務(wù)上已確認(rèn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項(xiàng)打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個(gè)人。公司賬面沒(méi)有款進(jìn)出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過(guò)第三方收到錢(qián)后給我們公司開(kāi)了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負(fù)債表的年報(bào)是在財(cái)務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個(gè)季度是虧損還是盈利嗎?
已付貨款中包含有增值稅,這樣沒(méi)有體現(xiàn)出來(lái)增值稅的數(shù)據(jù)
你好,你沒(méi)有發(fā)票,怎么體現(xiàn)?
如果后面收到發(fā)票了?又要怎么做
借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品,借庫(kù)存商品進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款。
等于是先出庫(kù),再重新入庫(kù),重新入庫(kù)時(shí),借方增加應(yīng)交增值稅科目,對(duì)吧
你好 是的,是這么做。