你好 10月份申報第三季度的時候,按正常發票申報 1月份申報第四季度的時候,按正數發票減去負數發票之后的金額申報?
老師 想問下你 小規模納稅人9月份有開具一張普票1600,當時發現錯誤就重新開了張1600,開錯的票票面上寫了作廢,但是系統忘記作廢,10月份才發現這個問題已經開了負數發票,9月財務做帳這個錯誤的1600就沒有做,但是申報季度稅款的時候,這個1600要加進去,那我賬務應該怎么處理呢
老師,請問一下我9月份開了一張測試發票忘記作廢,然后10月份開了紅字發票,我們是小規模季報,請問一下應該怎么處理呢?
你好老師 請教一下 9月有張專票忘記作廢了 在10月份做紅沖了 這張票我9月該咋記賬???(如果記收入 就涉及到所得稅了 該怎么處理呢?)
你好,我想問一下,上個月有張發票給對方開錯忘記作廢了,那我這個月應該是自己開紅字信息表,然后開紅字發票,還是應該怎么弄
老師 請問一下我們是小規模納稅人,然后3月份開了一張發票,他們發票聯丟了,現在要求我們重開,我們應該如何處理
老師,比選采購,開標時需要投標的供應商到場嗎?還是供應商郵寄資料給采購人就可以?
老師,被審計單位是事業單位,采用比選采購,服務金額20多萬,評標人員有各部門抽調一個人,評標結果只記錄了通過比選,排名第一的北京世紀華風中標,其他怎么評的標過程沒寫,比如,怎么選的供應商,什么時候收的投標文件,什么時候開的標,以什么方式選取的的評標人員,包括會議記錄,照相,會議相關人員簽到等這些都沒有記錄,比選評標是否得記錄這些過程?
老師:酒店行業增值稅稅負率是多少?綜合稅負率是多少?
老師注冊資本200萬,實收資本200萬,長期待攤3000多萬,負債3000多萬 有哪些風險
老師,我們是一般納稅人,有限公司,我們的經營范圍堆,但我們 實際經營 名牌服裝 跟 普通服裝,跟 食品銷售,給顧客開發票時,商品也就是稅目那可以隨便開嗎?影響我們交稅金額嗎
做融資的話,可以鍛煉什么?
老師,收到股東的實收資本,要怎么做分錄?
老師經營所得申報表中的成本,從哪里取數
老師,所得稅匯算報表和去年的報表不一樣需要調去年的報表和今年的報表期初數嗎
許昌市東城區門面房出租年租金8萬,開票要交多少錢的稅
是這樣的老師,我們平時是很少開票的,偶爾開一張,舉個例子哈,我3季度的收入500,然后一共開了60的發票,其中40是測試發票,那我第3季度我是按照500申報的,那4季度的收入1000,我開了一張100的發票,和一張40的紅字發票,那4季度我按照多少申報呢?
你好,那4季度的收入1000,我開了一張100的發票,和一張40的紅字發票,按960申報?
我有點不明白哈,實際三季度我的收入是500,不管有沒有這40的測試發票我的收入都是500,那四季度我實際收入是1000,不管有沒有這張紅字發票我收入都是1000啊,本來這張40的發票不是真實的交易,怎么會去沖減收入呢?
你好,因為你第四季度把開具了40的紅字發票,實際收入就是960(1000-40)啊,所以按960申報
老師如果是這樣操作的話,我為了少交稅,比如4季度收入是1000,那我開具一張900的測試發票,那4季度的收入按照1000報,明年第一季度我再紅沖發票,1季度收入1200,那我不是可以按照300來申報交稅了嗎?
你好,如果第四季度開具的測試發票900在明年第一季度確實紅沖了,那明年第一季度就是按300來申報納稅的?
老師,如果在1000后面加個萬,本來1200萬申報交稅,我不是300萬就可以了,這樣稅局會不會來查,感覺有點離譜的感覺
你好,如果你紅沖了900萬,就是按300萬來申報的
老師那我怎么做分錄呢,9月的收入我已經做了借現金500,貸收入500,10月收入我做借什么?貸收入40紅字呢?
你好,紅沖收入的分錄是 借:主營業務收入 ,應交稅費—應交增值稅, ?貸:應收賬款等科目 然后根據正常開具發票做收入分錄?
老師不對的呀,不考慮稅費的情況下,貸應收賬款或者現金、銀行存款都不對,我這些都是沒有減少的呢
你好,你認為不對的地方是哪里呢,麻煩指出來,謝謝