你好,可以的,沒有問題
調整以前年度多計提的固定資產金額是872,能不能借管理費用貸累計折舊,不走以前年度損益調整科目?
為什么固定資產盤盈要用以前年度損益調整,沖減的為什么是管理費用?分錄是,借:固定資產 貸:累計折舊,以前年度損益調整
2021年的管理費用累計折舊做錯了,今天調整分錄是不是:借以前年度損益調整,貸:累計折舊。借:未分配利潤,貸以前年度損益調整
老師,固定資產折舊計算有誤,以前年度的要調整,我用了以前年度損益調整這個科目調了,當時這樣寫的分錄:借:以前年度損益調整 貸:累計折舊 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整,但我們運用的是小企業(yè)會計準則,請問怎么調,怎么寫分錄?
沖銷以前年度多計提折舊,借:管理費用-累計折舊 貸:以前年度損益調整 還是借:累計折舊 貸:以前年度損益調整?
資產卡片里錄入的資產,假如改良生產線要停止折舊,再減舊加新,請問在資產模塊軟件里需要怎么樣操作。
收到貨款為什么這么寫分錄 借:庫存現(xiàn)金 貸:應收賬款 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入
老師賬上庫存商品因為樣多 然后有的商品都成負數(shù)了 我要怎么調過來 然后也不知道哪個入錯了型號
老師,請問下, 我們車輛23年采購進來發(fā)票上車輛類型是“純電動廂式運輸車”,現(xiàn)在轉讓給別的公司, 他們過戶的時候開具的二手車銷售發(fā)票上車輛類型式“封閉式貨車”,現(xiàn)在客戶要抵扣稅款,需要我開具增值稅專用發(fā)票,開票時應該開“純電動廂式運輸車”還是和二手車發(fā)票上的“封閉式貨車”呢?每臺車的車架號開具的時候會寫上的
老師賬上出庫和入庫金額對不上怎么辦吶 有好多 東西用沒了 然后金額還是負數(shù)呢
營業(yè)執(zhí)照名變了 銀行的名暫時沒取變更 今天付款 對方給開的發(fā)票還是以前的名 需要重新開發(fā)票嗎
300購買一年會員權益,可以不分攤嗎
請問4月份停止給某位員工繳納社保,減員年月應該填寫3月還是4月?
營業(yè)執(zhí)照名變了 銀行的名暫時沒取變更 今天付款 對方給開的發(fā)票還是以前的名 需要重新開發(fā)票嗎
老師,您好,銀行承兌匯票,開票日到到期日這個時間段稱之為什么?我們想和對方約定一下,從開票日到到期日這個時間要與合同約定的付款周期一致怎么表達?