你好,符合小微型的條件利潤是180萬,企業(yè)所得稅=100萬*5%%2B80萬*10%
老師,能幫我列下算式嗎?就是企業(yè)符合小微型的條件,比如說利潤是180萬,那我該交多少企業(yè)所得稅?
老師我想問一下,符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅的在個數(shù)是怎么算的
老師,我們是從小規(guī)模變成了一般納稅人,不影響我們企業(yè)所得稅的申報(bào)吧,我計(jì)算所得稅是不是按照利潤總額來計(jì)算?比如我的利潤總額是1981465.28,我交多少稅,我們符合小微企業(yè)的條件
老師,年度匯算清繳A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表,我們企業(yè)符合小型微利企業(yè),這個第一行1.符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅怎么算!應(yīng)納稅所得額是290萬
老師,我問下,企業(yè)所得稅,如果第三季度不符合小型微利企業(yè),按25%需要交稅60萬,第四季度又符合小型微利企業(yè),按5%交稅,那是不是就是看匯算清繳完,到底是退稅還是補(bǔ)稅?
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào),等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說申報(bào)了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月),是否可以跟正常申報(bào)的,一起申報(bào)退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報(bào)的,還是系統(tǒng)自動生成的?如果是系統(tǒng)自動生成的,請問這個數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會計(jì)計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對電子發(fā)票格式要求
小微型條件是資產(chǎn)不得超過5000萬、職工人數(shù)不得超過300人、利潤不得超過300萬,是把?是這3個條件對嗎?這個政策是不是延續(xù)到2021年12月31日啊?
你好,是的。需要三個條件同時滿足。是截止到2021年12月31日
這個日期是指會計(jì)的所屬期,還是就是指公歷時間,匯算清繳都是2021年我們是匯算是2020年的
你好,這個時間就是自然的公歷日期,截止到2021年12月31日 也就是2022年5月份之前做2021年的,符合條件的,就可以享受相應(yīng)優(yōu)惠政策
好的,謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價(jià)。謝謝