您好,同學,填寫申報表附表(二)的第10行和8b。
老師,飛機票,和高鐵票,是計算抵扣的,沒有在系統上進行認證,我報稅時,申報表里是不是只顯示認證過的,那飛機票高鐵票這些稅我該怎么抵扣呢
老師我這個月只有高鐵票的計算進項稅,其他的都沒有,申報表怎么填啊
老師,我們這個月有 高鐵票和滴滴電子普票,我將計算好的進項稅額 和 扣稅憑證 份數 填在 附表二,10欄-本期用于抵扣的旅客運輸服務扣稅憑證 一欄,但是第12欄-當期申報抵扣進項稅合計欄 沒有自動計算 旅客運輸憑證份數和稅金。是不是也要填在第8b欄-其他 這里?
老師,我們單位剛成立,沒有銷項,只有進項,我如果進項發票不勾選,是不是增值稅申報表,表2本期進項稅額明細就不填,零申報?其他表也都零申報?
老師 我在填增值稅申報表,高鐵票是填在第十行是嗎?第四大項其他需要填上面兩項加起來的金額嗎?好久沒填忘記怎么填報表,請老師詳細說明下,謝謝
鍍鋅廠的成本是幫別的公司加工收加工費,怎樣核算成本,也包括料工費嗎?
晚上好。年度匯算清繳無票支出調增,是填寫a105050哪一欄呢
住房可以二次抵押嗎利息多少
老師:租個人房子用于辦公室,3200一月,開發票,需要交什么稅?總多少稅錢?
為職工理發支付理發師費用合計3920,其中需代扣個稅640,我3月份掛賬:借:應付職工福利3920 貸:其他應付款xx 3920 4月份第一筆做代扣個稅640,代扣640是和本月員工個稅1000一起在稅務申報,銀行扣款合計1640;第二筆支付理發師費用3280元,請問這兩筆分錄怎么做賬,把其他應付款沖掉
為職工理發支付理發師費用合計3920,其中需代扣個稅640,我3月份掛賬:借:應付職工福利3920 貸:其他應付款xx 3920 4月份第一筆做代扣個稅640,代扣640是和本月員工個稅1000一起在稅務申報,銀行扣款合計1640元,第二筆支付理發師費用3300,請問這兩筆分錄怎么做賬,把其他應付款沖掉
會計檔案需要一個完整的會計年度嗎?例如我1-3月份都是紙質檔案,4月份改成電子檔案,這樣可以嗎?
點擊下載任務,顯示備案中,要多久完成,最右邊備案完成要不要點擊,還是自動完成
會計準則 購入土地印花稅計入無形資產成本嗎
老師,納稅調增是填寫a105050表的45欄其他嗎
老師那其他的都不用管了吧,沒有銷項稅可低的,填完直接申報提交就可以了吧
是的,您的理解正確。
老師還有,高鐵票是9%,滴滴票是3%.金額填寫不是要加在一起填嗎,那稅率不一樣啊
同學,是的,金額是一起填寫的,不同稅率的稅額也是加總填寫的,這里沒有公式關系,只需要填寫合計就可以。
老師還有一個問題就是滴滴是普通發票,金額是填稅前的還是稅后的
金額是不含稅的金額。
老師表一怎么填啊
表一中的數據是自動提取的,一般需要填寫的。
老師我保存提示表錯誤
您方便給老師提供一下圖片嗎?因為老師不知道您那邊具體情況。
老師我不會電腦上截圖拍了一個給你
老師你看看
您看一下圖片中最上面一行,系統中提示12行的數額是否有誤,按照要求修改過來。
12行也不好改啊,12等于1+4+11
就一個數字啊,其他都沒有啊
是不是因為不抵扣就不需要申報了
不是的,和抵扣沒有關系,正常可以抵扣,形成留抵稅額,您讓老師看一下12行,圖片中看不到。
老師您看看
是不是應該把這個進項稅轉出呢
同學,您填寫的不對,第10行需要填寫的,您沒有填寫。不需要做進項稅額轉出。
老師好像通過了,剛才也填的啊,老師就填這一個表就行了,表一,跟主表都不需要填了嘛
是的,表一數據是自動提取,主表也是主動提取數額的。