借銀行存款貸主營業務收入應交稅費, 借主營業務成本貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬貸銀行存款,你的成本就是你們的人工費勞保還有社保。
我公司是建筑勞務公司,一般業務都是清包工,最近下來個勞務派遣的資質,問一下,這個開票怎么開?怎么做成本?
老師我想問一下,建筑公司,開專票名目是建筑勞務,這個會計分錄怎么做?成本這塊勞務結算都有什么要求呢?
我們是建筑勞務有限公司,接的是勞務分包600萬。現在要開發票給甲方。請問一下這個發票內容名稱開成什么?
老師,我這邊是建設勞務有限公司,銷項發票開的是建筑服務*勞務費,進項發票開的是建筑服務*房屋建筑工程,這個進項發票會計分錄怎么做啊?
請問老師,我們是一家建筑勞務公司,純提供人工的,2020年有一個項目已經結束了,但是甲方只給結算了一小部分工程款,這一部分我們開具了發票,剩下的我要怎么做賬呢,工人成本我都做到勞務成本里了,怎么往主營業務成本里轉呢,按什么比例
有一個個體工商戶在 23 年 12 月份的時候開具了一張增值稅發票,然后在 24 年 1 月份的時候發現開具錯誤,在 1 月份的時候開具了紅沖發票,然后又重新開具了一張正確的發票。請問在這種情況下,這筆收入在 24 年 1 月份還要交個人所得稅嗎?個人所得稅應該如何處理才是正確的還是應該 24 年 1 月份個人所得稅零申報呢?
開具數電發票那些業務類型需要在備注欄備注,具體怎么備注?
請問老師,我這里要做所得稅匯算清繳,但是2024年度,我沒有計提2024年11月 12月份工資,也沒有發放,也沒有計提2024年度11份,12月份社保費,但是在2025年一月繳納了2024年11 12社保 4月繳納了2023年度7-12分公積金,(以前也沒有計提過)發放了2024年11 12月份工資我該怎么做納稅調整,下面表格里賬載金額填2024年度賬面淑,實際發生額填上什么數,要填2024年賬面+2025年發放11 12 工資,和2025年繳納11 12月 社保 公積金也填上是嗎?遮陽劉納稅調減了是嗎?
一億元債權債轉股投資設立新公司,新公司財報如何記賬? 要繳稅嗎?
一億元債權債轉股投資設立新公司,新公司財報如何記賬? 藥繳稅嗎?
比如說銷售人員把單價開錯了,會計沒有看出來誰的責任
老師好 想問下 4月付款4萬元 對方開了3.3萬的發票 還剩下7000元發票需要下個月才能開 請問如何做賬?
這個怎么設置?從哪里設置
老師,借:銀行存款55000貸:預收賬款55000,現在合同金額165000元,會計分錄如何寫?
老師,現在公司法人從公司提取備用金可以嗎
有工人開回來的人工勞務票,我做到了主營業務成本里,沒有過職工薪酬,我是不是做錯了?
你好,勞務費的話,不用通過應付職工薪酬。
那我取得的工人開過來普票怎么做會計分錄?
借主營業務成本貸銀行存款
好的謝謝老師
不用客氣的,工作愉快。