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銷售商品,借,主營業務收入,應交稅金,貸,應收賬款,主營業務成本怎么轉結,分錄如何寫呢?

2020-11-03 14:07
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-03 14:11

不是,借應收 貸主營業務收入 應交增值稅,這個結轉成本借主營業務成本,貸庫存商品,根據你們銷售數量和采購單價結轉成本

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不是,借應收 貸主營業務收入 應交增值稅,這個結轉成本借主營業務成本,貸庫存商品,根據你們銷售數量和采購單價結轉成本
2020-11-03
你好 你當時? ?銷售100的時候 開票也是開的100出去的話? 就得按第一種來處理 。? 如果是同一個月發生的? ? 銷售出去馬上退貨 發票開的是50? 那么就可以按第二種處理??
2020-11-28
同學你好, 銷售產品: 借:應收賬款113 貸:主營業務收入100 應交稅費~應交增值稅~進項稅額 13——這里是銷項稅額,不是進項 銷售退貨 借:應收賬款-53 貸:主營業務收入46.9 應交稅費~應交增值稅~進項稅額6.1 ——這里也是銷項;金額都是負數; 其他兩個分錄是對的;
2021-08-26
你好,對的,是這么做的。
2021-06-25
你好,對的,分錄就是這樣
2025-02-10
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