你好,會影響資產(chǎn)負(fù)債表的其他應(yīng)付款,未分配利潤余額
請問:計提員工工資做分錄 1,借:生產(chǎn)成本-直接人工, 貸:應(yīng)付職工薪酬。 2,借:主營業(yè)務(wù)成本, 貸:應(yīng)付職工薪酬 這兩種做法有什么不同,在利潤表和負(fù)債表中如何體現(xiàn)?會不會影響利潤總額?
#提問#紅沖了“借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:其他應(yīng)付款”這個分錄會影響資產(chǎn)負(fù)債表中的哪幾個數(shù)據(jù)?
請問一下,借主營業(yè)務(wù)成本,貸累計攤銷,這個分錄會影響資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的哪些數(shù)值?資產(chǎn)負(fù)債表里面好像沒有看到累計攤銷這個科目
怎么沖銷這個預(yù)提分錄,沖銷的分錄怎么做:上年12月份以前的會計做了一個預(yù)提成本,借:主營業(yè)務(wù)成本 50萬 貸:其他應(yīng)付款-預(yù)計負(fù)債 50萬
老師,我去年暫估32萬成本,今年紅沖,我這個分錄對么,借其他應(yīng)付款,32萬,貸利潤分配,是正數(shù),去年的是借主營業(yè)務(wù)成本,貸其他應(yīng)付款32萬
登錄電子稅務(wù)局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續(xù)費35,我這個項目明細(xì)應(yīng)該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時還沒做稅務(wù)登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項減進(jìn)項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺項目開發(fā)票,1、開外管證時,今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對方稅務(wù)局,對方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬,進(jìn)項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業(yè)務(wù)如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
負(fù)債加所有者權(quán)益金額是不變的,多吧。
你好,會影響資產(chǎn)負(fù)債表的其他應(yīng)付款,未分配利潤余額 其他應(yīng)付款是負(fù)債科目,未分配利潤是所有者權(quán)益科目 所以負(fù)債減少,所有者權(quán)益增加