同學你好 這個是可以的
你好,老師,請問公司要建內賬,不是新公司,只有銀行存款,應收賬款,應付賬款這幾個數據,可以作為初始數據建賬套嗎?
#提問#老師好,新建賬套,初始數據只有銀行存款、庫存商品、原材料余額,錄完這些數據后,下一步該怎么操作?是在未分配利潤嗎?
老師,我們公司已經開了幾年了,現在想做內賬,用金蝶軟件做,只有銀行存款,應收賬款,應付賬款的數據,請問建賬套時的期初數據怎么錄,就把有的這幾個數據錄入可以嗎,除了這幾項數據,還要別的數據錄入作為初始數據嗎
我現在想建賬,但是無從入手比如我要從7月份開始建賬,那是不是先找到期初數,庫存現金、銀行存款,應收應付就可以了?因為公司一直以來都沒有建賬,數據也不清楚
老師,我新到了一個公司,這家公司以前沒有會計,沒有做內帳,新建賬期初數據只有銀行存款余額,兩個應收賬款余額,固定資產(21年買的一臺車,現在每月需要還款),一家應付賬款,我該怎么建賬,不平衡的金額計入哪個科目?
土地使用權的攤銷的會計分錄?
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
老師請教一個問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點多,想分期確認收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報稅費時提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
只把這幾個數據作為初始數據錄入新建賬套,別的資產要不要盤點呢?比如固定資產
請問實收資本的數據要不要錄入
要的,都要錄入的哦
固定資產已經使用一段時間了,這個期初數據怎么算呢
就看剩余的金額,賬面剩余價值
公司外賬有的,看外賬上固定資產的賬面余額對吧
對的,就看剩余價值