這個(gè)把發(fā)票弄丟了的話(huà),讓對(duì)方提供一個(gè)復(fù)印件給你,然后要取得一個(gè)發(fā)票遺失證明,去你的稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理這個(gè)發(fā)票登記。
二手車(chē)發(fā)票,我公司是購(gòu)買(mǎi)方,銷(xiāo)售方把第一聯(lián)自己留著了,給我司是其他聯(lián),現(xiàn)在我司的其他聯(lián)弄丟了,要怎么辦
老師好,我開(kāi)了一張專(zhuān)票,結(jié)果老板把票的購(gòu)買(mǎi)方和抵扣聯(lián)弄丟了,現(xiàn)在問(wèn)我要剩下一聯(lián),我是不是只給他復(fù)印件就行了,原件我這里應(yīng)該留一張
企業(yè)購(gòu)買(mǎi)其他公司二手車(chē),給我這邊開(kāi)具專(zhuān)票,我拿著抵扣聯(lián)去二手車(chē)市場(chǎng),市場(chǎng)給開(kāi)具了普票,二手車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票,這種還可以抵扣嘛
發(fā)票第一聯(lián)蓋錯(cuò)了怎么辦,蓋的其他公司的發(fā)票章,我們是銷(xiāo)售方
老師,我是銷(xiāo)售方,給購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)出去的專(zhuān)票他們弄丟了,現(xiàn)在他們不要記賬聯(lián)說(shuō)跨年了要我們重新開(kāi)具,怎么辦
這個(gè)消費(fèi)稅征收管理的納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間,這里的銷(xiāo)售和自產(chǎn)自用,還有進(jìn)口這 3 個(gè)老師說(shuō)同增值稅一樣,我在增值稅里沒(méi)看見(jiàn)啊,他啥意思?
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個(gè)貨物委托別人的時(shí)候已經(jīng)交過(guò)了,所以不交對(duì)嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷(xiāo)售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過(guò)節(jié)買(mǎi)包包,首飾,煙酒,送客戶(hù),開(kāi)普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷(xiāo)售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷(xiāo)售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問(wèn)題類(lèi)型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
對(duì)方現(xiàn)在手上留的發(fā)票是我公司用的聯(lián)次,對(duì)方不肯給我司,銷(xiāo)售方就這個(gè)發(fā)票聯(lián)能掛賬嗎,二手車(chē)發(fā)票
對(duì)方是給你提供復(fù)印件,他是不可能把他的連賜給你的。
你讓對(duì)方提供復(fù)印件給你,然后你去稅務(wù)機(jī)關(guān)獲得一個(gè)遺失證明,直接用復(fù)印件和遺失證明入賬。
老師,是當(dāng)初就搞錯(cuò)了,對(duì)方公司把我公司的聯(lián)給留下了,他公司要留的給我公司了
正常情況你是要把你應(yīng)該留在拿過(guò)來(lái),如果對(duì)方不 給,你就考慮按丟失用復(fù)印件入賬處理