你好,如果你按照準(zhǔn)則入賬,足額納稅,沒有風(fēng)險(xiǎn)
老師,你好,公司老板娘是出納,所有的單據(jù)都沒有法人簽字只有一個(gè)報(bào)銷人簽字,會(huì)計(jì)就直接做賬了,請(qǐng)問這樣做會(huì)計(jì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師好,我所在的公司老板注冊(cè)了好幾個(gè)新公司,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人都是我一個(gè),有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?做賬報(bào)稅都是我做,有個(gè)出納,出納沒有會(huì)計(jì)證
老師,你好。請(qǐng)問一下新成立公司找的是兼職會(huì)計(jì),做稅務(wù)登記時(shí),兼職會(huì)計(jì)做的信息,他既不是財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,也不是辦稅員,出納是辦稅員,法人是財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,請(qǐng)問一下出納有沒有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢?
老師您好,公司老板現(xiàn)在另外再注冊(cè)一個(gè)保安服務(wù)公司,因?yàn)槲沂乾F(xiàn)公司財(cái)務(wù)部唯一有初級(jí)會(huì)計(jì)證的人,老板要把我登記為新公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,我不同意。顧問律師說賬不是我做的,我不會(huì)有什么責(zé)任,是這樣嗎?
我是今年剛注冊(cè)一個(gè)新公司,沒有還沒有業(yè)務(wù),6月份開戶,前幾個(gè)月一直都是零申報(bào),沒有做賬,這個(gè)月讓我申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,所以做賬不會(huì)了,老師我該怎么做呢
廣東個(gè)體戶去年申報(bào)了五個(gè)月的社保,一直無(wú)錢繳在產(chǎn)生滯納金,確實(shí)個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)困難,有沒有可以撤銷的或去前臺(tái)核銷的辦理手續(xù)呢。還是一定要清繳了才能注銷?
老師:本期經(jīng)營(yíng)杠桿系數(shù)和下期經(jīng)營(yíng)杠桿系數(shù)算法一樣的吧都是基期邊際貢獻(xiàn)?息稅前利潤(rùn)
B、公司代收代繳消費(fèi)稅12萬(wàn)為啥不計(jì)入半成品成本
這里的單位成本是單價(jià)的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務(wù)器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優(yōu)惠政策?
不滿500萬(wàn)購(gòu)入的固定資產(chǎn)可以一次折舊,這個(gè)有什么條件嗎?適用于軟件企業(yè)(硬件)嗎?
圖片這個(gè)提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬(wàn)送三萬(wàn),對(duì)方正常給我們開發(fā)票九萬(wàn),實(shí)際我們才支付了六萬(wàn),要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價(jià)稅合計(jì)1090扣除部分654增值稅附表1簡(jiǎn)易計(jì)稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因?yàn)椴铑~開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價(jià)就是1054(1090-36)加稅合計(jì)1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補(bǔ)2021年的虧損,而不是先彌補(bǔ)2020年的虧損
可以要求老板再招會(huì)計(jì)嗎?
你好,可以的,可以和老板商量
我來公司之前公司沒有會(huì)計(jì),沒有人交接,但我不想在公司做了,可以直接去稅務(wù)大廳消除我的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人信息嗎
可以直接去稅務(wù)大廳消除財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人信息
好的,謝謝老師
不客氣,如果對(duì)解答滿意可以五星好評(píng)哦