你好!對方給你們開發(fā)票了嗎?個(gè)人部分企業(yè)所得稅前不可以抵扣的
老師好,我們請的專家給企業(yè)培訓(xùn),支付的培訓(xùn)費(fèi),12700元,稅費(fèi)133.27元,代扣代繳個(gè)稅2540元(個(gè)稅、稅費(fèi)有我們單位承擔(dān)這個(gè)費(fèi)用可以入成本嗎?),共計(jì):15373.27元 分錄怎么做
您好老師,我們聘請的講師為企業(yè)培訓(xùn)支付培訓(xùn)費(fèi)12700元 支付的個(gè)稅2540元,2540元/20%/80%=15875元,我開的發(fā)票也是這個(gè)數(shù),都可以入成本對嗎?匯算清繳時(shí)還需要納稅調(diào)整嗎?
老師您好 公司之前的裝修款分次共支付了235000元,當(dāng)時(shí)跟對方談的是不含稅的 所以對方不給開票,但是雖然沒收回發(fā)票之前會(huì)計(jì)都也記的長期待攤費(fèi)用科目,但是一年了都沒攤銷 我這個(gè)月剛接的 ,那今年匯算清繳需要把這235000全部調(diào)增嗎? 去年匯算清繳沒有調(diào)增
公司管理部職員李陽的妻子張潔是北京居民,原是一家培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的高級(jí)培訓(xùn)講師。2020年1月,因?yàn)榧彝バ枰o去工作成了一位全職太太。由于在培訓(xùn)界具有一定的知名度,2020年3月,某家上市公司邀請張潔以其個(gè)人的名義為該公司的管理人員進(jìn)行為時(shí)5天的培訓(xùn),張潔此次培訓(xùn)的住宿、餐飲等各種費(fèi)用需要5000.00元。該公司為此次培訓(xùn)報(bào)酬的支付方式提出了以下兩個(gè)方案金額單位:元項(xiàng)目方案1方案2收入額125000120000應(yīng)納稅所得4000036000稅率10%3%速算扣除數(shù)2520應(yīng)交個(gè)人所得額14801080老師,我不明白她不是勞務(wù)報(bào)酬嗎?為什么適用工資薪金和應(yīng)納稅所得額的計(jì)算
老師,關(guān)于匯算清繳, 公司開辦半年沒有一分錢收入,都是老板借款和墊資周轉(zhuǎn),半年開辦費(fèi)各項(xiàng)裝修支出實(shí)際為30多萬(含白條入賬),扣出去白條20萬后。還余工資和費(fèi)用10萬可以抵扣稅。請問: 1. 匯算清繳填表時(shí),成本和費(fèi)用那列,我一共只能填10萬元吧(因?yàn)橹挥羞@10萬左右是有正規(guī)發(fā)票的)匯算清繳時(shí),把費(fèi)用調(diào)減20萬,是對的嗎?
老師:請問建筑行業(yè)環(huán)保稅由業(yè)主方(建設(shè)方),施工方還是總包方申報(bào)的呢?如果申報(bào)按建筑面積計(jì)算嗎
老師,公司最早的一筆日記賬是3月份的,我把內(nèi)賬的啟用年月設(shè)置到3月份嗎?
創(chuàng)投公司運(yùn)營收益,屬于免稅嗎?
2022年4-12月份小規(guī)模收入分錄,是借銀行,貸收入(價(jià)稅合計(jì)金額)嗎?還是拆分增值稅,然后減免的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
匯算清繳A105090表,沒有內(nèi)容可填,還需要打開保存嗎
老師,已付款未開票的往來怎么弄,票也開不出來
清賈蘋果老師回答,其他人誤接,否則差評(píng)!!環(huán)保稅怎么做賬
匯算清繳中《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》,是不是不管有沒有稅會(huì)差異都要填寫?
老師,退稅時(shí)顯示應(yīng)納稅所得額繼續(xù)操作會(huì)怎么樣
親,退稅時(shí)顯示應(yīng)納稅親,退稅時(shí)顯示應(yīng)納稅所得額還要繼續(xù)操作嗎
個(gè)人代開的發(fā)票,老師個(gè)人老師不帶開發(fā)票也不是本企業(yè)員工應(yīng)該怎么申報(bào)呀?
您好老師 我們剛咨詢了稅務(wù)局說的小規(guī)摸申報(bào)個(gè)稅是 按照不含稅的金額申報(bào)。一般納稅人按照發(fā)票上的價(jià)稅合計(jì)金額申報(bào),有這樣的相關(guān)規(guī)定嗎?
你好!對方不是個(gè)人嗎?你們開扣代繳?
對方是個(gè)人 我們代扣代繳 用那個(gè)數(shù)確定應(yīng)納稅所得額
你好!可以按實(shí)際支付款做稅后金額倒退稅前金額,這樣就可以了