同學您好,如果可以的話,最好是過戶給公司,到公司名下可以記入固定資產,正常計提折舊進成本費用
我們老板私人之前買下來28萬車,現在想轉賣給公司作為公用車,一般怎么操作?
老師好、2017年奔馳是公司指標購買的,1、現在想轉出來,這樣公司指標就能空出來了,再把領導私人的車在二手車市場過戶給公司,可以這樣操作嗎?2、這樣操作,對公司有什么不利影響?3、如果轉出,之前2017年的車,抵扣的增值稅需要轉出來嗎?5、汽車折舊年限多少年?6.領導的汽車賣給我們公司,可以抵扣進項稅和企業所得稅嗎?
老師,老板之前以公司的名義全款買了車,現在要把車賣掉,換一輛車,之前買的車子賣了之后差的錢貸款,貸款部分自己還,怎么操作?這輛新車還算公司財產,可以以個人的名義貸款嗎?
老師請問一下,我們現在剛剛去注冊了一個公司。然后汽車都是法人跟股東自己名義買的,現在想把車子賣給公司可以嗎?這個要怎么操作?
我問一下哈,我們公司買了100萬的車,我們與賣車的公司簽訂貸款協議,我們付30%,貸款70%,賣車子公司讓我們老板個人貸款,讓公司每個月還3萬多給老板,老板再把錢轉給賣方,這種操作可以嗎
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
嗯好的,要是過戶到公司名下,之前開的票可以抵扣嗎
只能做折舊進成本費用嗎
之前開的發票是開給老板個人的,是不可以抵扣的
嗯,也是我下班回來路上也想到這個開給老板個人的發票
就是到公司以后,車的所有支出都可以走公司帳的