你好 發(fā)票直接開(kāi)中介費(fèi)
請(qǐng)問(wèn)老師,房屋中介將房屋中成功出租給客戶(hù),收取傭金,那開(kāi)出普票時(shí),票面名稱(chēng)應(yīng)該怎么寫(xiě)?
老師請(qǐng)教下:我們公司是剛成立的房屋租憑中介公司,第一筆業(yè)務(wù):我們代客戶(hù)租房租金40000,收中中介費(fèi)4000.出具發(fā)票44000.,怎么報(bào)稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)我們和一家公司簽了租賃合同,把房屋出租給對(duì)方,其中對(duì)方在投資建設(shè)的時(shí)候涉及到一處學(xué)校,需要搬遷,在合同約定支付學(xué)校搬遷費(fèi)20萬(wàn),但是對(duì)方是直接支付給我們,我們?cè)俎D(zhuǎn)給學(xué)校,對(duì)方要我們開(kāi)搬遷費(fèi)的發(fā)票,那我們發(fā)票應(yīng)該開(kāi)什么稅目?
(1)公司有一客戶(hù),欠款1062485元一直未付,此客戶(hù)是房地產(chǎn)公司,最終雙方達(dá)成協(xié)議,用應(yīng)收賬款抵房,此房正在建設(shè)中,并于2014年4 月18日簽訂房屋買(mǎi)賣(mài)合同。請(qǐng)寫(xiě)出會(huì)計(jì)分錄 (2)2019年5月16日收到房地產(chǎn)公司開(kāi)出銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn)的增值稅普通發(fā)票1 062485元。請(qǐng)寫(xiě)出會(huì)計(jì)分錄 (3)2019年6月4日完成房產(chǎn)證辦理,并交清相關(guān)稅費(fèi)。 請(qǐng)計(jì)算交清相關(guān)稅費(fèi),并寫(xiě)出會(huì)計(jì)分錄 (4)2023年3月25日公司將此房賣(mài)給個(gè)人,合同簽訂所有稅費(fèi)由買(mǎi)方承擔(dān) ,公司凈收98萬(wàn)元,請(qǐng)計(jì)算賣(mài)此房需要開(kāi)的發(fā)票的稅率是多少?發(fā)票 金額是多少?買(mǎi)房的個(gè)人應(yīng)付給公司多少錢(qián)? (5)寫(xiě)出此固定資產(chǎn)清理的所有會(huì)計(jì)分錄及金額
(1)公司有一客戶(hù),欠款1062485元一直未付,此客戶(hù)是房地產(chǎn)公司,最終雙方達(dá)成協(xié)議,用應(yīng)收賬款抵房,此房正在建設(shè)中,并于2014年4 月18日簽訂房屋買(mǎi)賣(mài)合同。請(qǐng)寫(xiě)出會(huì)計(jì)分錄 (2)2019年5月16日收到房地產(chǎn)公司開(kāi)出銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn)的增值稅普通發(fā)票1 062485元。請(qǐng)寫(xiě)出會(huì)計(jì)分錄 (3)2019年6月4日完成房產(chǎn)證辦理,并交清相關(guān)稅費(fèi)。 請(qǐng)計(jì)算交清相關(guān)稅費(fèi),并寫(xiě)出會(huì)計(jì)分錄 (4)2023年3月25日公司將此房賣(mài)給個(gè)人,合同簽訂所有稅費(fèi)由買(mǎi)方承擔(dān) ,公司凈收98萬(wàn)元,請(qǐng)計(jì)算賣(mài)此房需要開(kāi)的發(fā)票的稅率是多少?發(fā)票 金額是多少?買(mǎi)房的個(gè)人應(yīng)付給公司多少錢(qián)? (5)寫(xiě)出此固定資產(chǎn)清理的所有會(huì)計(jì)分錄及金額
這里的單位成本是單價(jià)的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開(kāi)票:人工智能*電子服務(wù)器,賣(mài)的是硬件的,有沒(méi)有什么稅收優(yōu)惠政策?
不滿(mǎn)500萬(wàn)購(gòu)入的固定資產(chǎn)可以一次折舊,這個(gè)有什么條件嗎?適用于軟件企業(yè)(硬件)嗎?
圖片這個(gè)提示啥意思沒(méi)看明白
我們和廠(chǎng)家拿貨,六萬(wàn)送三萬(wàn),對(duì)方正常給我們開(kāi)發(fā)票九萬(wàn),實(shí)際我們才支付了六萬(wàn),要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開(kāi)票價(jià)稅合計(jì)1090扣除部分654增值稅附表1簡(jiǎn)易計(jì)稅銷(xiāo)售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開(kāi)差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷(xiāo)售額填多少?因?yàn)椴铑~開(kāi)的話(huà)發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價(jià)就是1054(1090-36)加稅合計(jì)1090這樣的話(huà)增值稅附表一銷(xiāo)售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補(bǔ)2021年的虧損,而不是先彌補(bǔ)2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷(xiāo)無(wú)法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款,為什么應(yīng)收賬款賬面價(jià)值不變,貸應(yīng)收賬款,而不是減少應(yīng)收賬款賬面價(jià)值?請(qǐng)教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對(duì)方來(lái)給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費(fèi),這個(gè)怎么做賬
其他住房租賃服務(wù),可以嗎?
你們有租賃的范圍嗎