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今年4.29代開發票40萬,8月18號我又代開了30萬,8月28號我把4.29代開的專票作廢紅沖了,去辦理退稅的時候大廳說按第三季度代開的如實申報,申報之后去辦理退稅。大廳說現在現在只能退900多元。那30萬的專票的款項相當于紅沖了,想要退稅就要改報表,我該怎么改?

2020-10-27 16:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-27 16:32

8月18號我又代開了30萬, 這個交過稅嗎,是不是沒有交?

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快賬用戶1942 追問 2020-10-27 16:33

交過了,代開是當時直接扣的款

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齊紅老師 解答 2020-10-27 16:35

你們是不是有開普通發票了,這個是不是抵減普通發票的稅額?

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齊紅老師 解答 2020-10-27 16:37

大廳說現在現在只能退900多元。 是不是普通發票有開多少這個?合計是不是超過30萬了,

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快賬用戶1942 追問 2020-10-27 16:37

沒有,全是代開的專票,說要改第二季度報表,怎么改啊

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齊紅老師 解答 2020-10-27 16:42

改之前,那這個就之前2季度申報,你這個之前那個也只有代開專票嗎,沒有別的嗎,沒有別的專票嗎,那這個現在那個第1行等于第2行,0 ,這個?本期預繳稅額填寫之前代開專票交,最后一欄是負數,這樣

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8月18號我又代開了30萬, 這個交過稅嗎,是不是沒有交?
2020-10-27
同學你好,如果只是涉及企業所得稅的收入不對,不需要更正申報,四季度把紅字發票補做進去,再進行申報就行了。
2022-12-23
你好;? 1. 你去申請修改即可; 你是不是分錄沒有作對哦? ?? 你 不管系統怎么報的; 你都要按照你實際開票 和紅沖發票來做賬; 體現你多繳納稅費的哦? ?
2022-10-27
同學,您好! 不用去更正第一季度的 就按這個銷售額填寫申報表 然后去大廳申報即可 希望可以幫到你
2022-07-13
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