你好? ? 沒有范圍的不能直接開票。 經(jīng)常發(fā)生的話? 你去申請增加范圍了在開票 。? 不需要調(diào)整? ?
2019年匯算清繳補繳或者退回企業(yè)所得稅會計處理到未分配利潤,需要調(diào)整2019年報表嗎(已經(jīng)出具審計報告)? 營業(yè)執(zhí)照上沒有的營業(yè)范圍的項目可以開具發(fā)票嗎,開了以后需要到工商增加經(jīng)營范圍嗎?
我家小規(guī)模,賬上現(xiàn)在都是不盈利的,目前業(yè)務(wù)招待費是超額的,匯算清繳時調(diào)增了 就會交企業(yè)所得稅。稅負(fù)1%,可以嗎? 現(xiàn)在公司賬上有兩臺車今年可以一次性折舊做虧損嗎? 公司從賬戶上拿出來的錢、不開票的錢都存到了公司負(fù)責(zé)人的卡里,沒有直接往來,帳上的現(xiàn)金到年底預(yù)計會有80萬 其他: 注冊個體戶營業(yè)執(zhí)照給公司開工資發(fā)票的經(jīng)營范圍寫啥?上市公司的員工可以這么操作嗎?拿傭金開什么發(fā)票?靈活用工個人去稅務(wù)局代開票要怎么說?想和老板提建議不知道怎么說
ABC會計師事務(wù)所的A注冊會計師負(fù)責(zé)審計多家上市公司2019年度財務(wù)報表,遇到下列與審計報告相關(guān)的事項: (1)甲公司2019年12月31日財務(wù)會計報表附注中披露,2019年度計提了近100,000萬元的商譽減值損失,A注冊會計師在審計工作中對該事項進行過重大關(guān)注,擬將其作為關(guān)鍵審計事項在審計報告中溝通,提醒財務(wù)報表使用者關(guān)注。 (2)ABC會計師事務(wù)所首次接受委托,審計乙公司2019年度財務(wù)報表。A注冊會計師擬在審計報告中增加強調(diào)事項段,說明上期財務(wù)報表由前任注冊會計師審計、出具的審計報告的日期以及前任注冊會計師發(fā)表的意見類型。 (3)審計項目組在審計報告日后發(fā)現(xiàn)丙公司年度財務(wù)報告中包含的公司實際控制人需要更正,丙公司管理層同意盡快更正,A注冊會計師認(rèn)為已得到滿意結(jié)論。 (4)丁公司于2019年12月起停止經(jīng)營活動,董事會擬與2020年內(nèi)完成清算,故采用持續(xù)經(jīng)營假設(shè)編制2019年財務(wù)報表。A注冊會計師在審計報告中增加以“與持續(xù)經(jīng)營相關(guān)的重大不確定性”為標(biāo)題的單獨部分,提醒財務(wù)報表使用者關(guān)注。
某居民企業(yè)2021年度會計報表上的營業(yè)收入總額5000萬元,會計利潤總額為1000萬元,已累預(yù)繳企業(yè)所得稅100萬元。2021年部分費用開支金額如下:(1)管理費用800萬元,其中包括開發(fā)新技術(shù)的研究開發(fā)費用100萬元,業(yè)務(wù)招待費100萬元;(2)銷售費用900萬元,其中含廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費800萬元;(3)營業(yè)外支出200萬元,其中公益性捐贈支出130萬元;(4)來自境外的稅后所得為85萬元,該所得已在境外按15%的稅率繳納了所得稅。(該企業(yè)適用企業(yè)所得稅稅率25%)根據(jù)上述資料(假設(shè)企業(yè)沒有其他納稅調(diào)整事項),回答下列問題:(1)計算該企業(yè)可以稅前扣除的管理費用金額;(2)計算該企業(yè)可以稅前扣除的銷售費用金額;(3)計算該企業(yè)可以稅前扣除的營業(yè)外支出金額;(4)計算該企業(yè)來自境外所得在境外已繳納稅額;(5)該企業(yè)2021年度應(yīng)納稅所得額;(6)該企業(yè)2021年度匯算清繳應(yīng)補繳的所得稅。別亂發(fā),是計算題,看清題目,答完給好評
老師,2022年12月開的發(fā)票貨沒有發(fā)完,所以2022年的12月份沒有確認(rèn)收入,我放在了遞延收益里,但是增值稅收入已經(jīng)在2022年12月申報了,然后我在2023年做了,借:遞延收益,貸:主營業(yè)務(wù)收入,做了這個分錄確認(rèn)了那部分收入,現(xiàn)在做年度匯算清繳時發(fā)現(xiàn)不對,然后我把1月確認(rèn)收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄在3月紅沖掉了,做了這樣的分錄,借:遞延收益,貸:以前年度損益調(diào)整,借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤分配,未分配利潤,2、借:以前年度損益調(diào)整,貸:庫存商品,借:利潤分配,未分配利潤,貸:以前年度損益調(diào)整……這樣做完以后,附加稅還要考慮嗎?還有就是2022年度總體是虧損狀態(tài),這還需要做什么分錄嗎?
老師,2024年工商年報,納稅總額計算包含2024年度匯算清繳的企業(yè)所得稅款嗎?因為2025年4月才繳納2024年度匯算清繳的企業(yè)所得稅,所以在申報2024年工商年報時納稅總額需要計算包含在里面嗎?
問答詳情23:5541后5次對話后問結(jié)束老師,我們是一個五金商行個體戶,購買的貨物超多,購進的各種貨物是不是要先入庫存商品再結(jié)轉(zhuǎn)成本?還是直接計入主營業(yè)務(wù)成本?假如計入庫存商品,那二級科目怎么設(shè)置比較簡單?電線電纜屬于哪個大類?
資產(chǎn)報廢如何走資產(chǎn)評估
申請了外管證,并開具發(fā)票,稅款什么時候預(yù)繳,在電子稅務(wù)局哪個模塊繳納
老師,公司收到抵賬房產(chǎn),進項稅額可以抵扣嗎?需要申報哪些稅
工商年報的社保繳費金額是不是只要統(tǒng)計屬于單位承擔(dān)的那部分?個人繳的不算在內(nèi)?
老師你好,我們是4s店,廠家扣我們線索款,怎么做賬務(wù)處理
老師你好,請問小規(guī)模納稅人一季度開5%稅率的發(fā)票60000,增值稅稅額3000,再無其他收入,請問要不要繳納增值稅?
老師,上市公司是既可以是股份有限公司也可以是有限責(zé)任公司么?
漏報了2024年一個員工的個稅,他還沒有做匯算清繳,公司可以重新單獨申報他的個稅嗎?