這個(gè)很嚴(yán)重嗎,那這個(gè)作廢吧,
老師你好,請問不小心把紙質(zhì)專票給撕了,可以粘起來嗎,還能用嗎
老師你好我想請問,紙質(zhì)普通發(fā)票用完了,但是電子發(fā)票還有剩余,可以去稅務(wù)局領(lǐng)紙質(zhì)票嗎
老師你好,我是新公司,我現(xiàn)在弄到票種核定的時(shí)候,我不小心弄到電子版了,我現(xiàn)在還沒有去領(lǐng)發(fā)票來,那我還可以去改紙質(zhì)發(fā)票嗎?
老師,請問一下我們開的電子發(fā)票需要粘貼嘛?還是直接折好裝訂了就行?以前可以紙質(zhì),現(xiàn)在不是強(qiáng)制只能開電子發(fā)票了嗎
老師,你好,請問我上個(gè)月的紙質(zhì)專票要紅沖,我這個(gè)月不小心用了電子專票來開負(fù)數(shù)的發(fā)票紅沖了?有沒有辦法撤銷重新用紙質(zhì)專票來紅沖呢?
老師經(jīng)營所得申報(bào)表中的成本,從哪里取數(shù)
老師,所得稅匯算報(bào)表和去年的報(bào)表不一樣需要調(diào)去年的報(bào)表和今年的報(bào)表期初數(shù)嗎
許昌市東城區(qū)門面房出租年租金8萬,開票要交多少錢的稅
權(quán)責(zé)發(fā)生制轉(zhuǎn)換為收付實(shí)現(xiàn)制對應(yīng)的會(huì)計(jì)等式。 實(shí)際收入=收入+應(yīng)收賬款貸方數(shù)-應(yīng)收賬款借方數(shù)+預(yù)收賬款貸方數(shù)-預(yù)收賬款借方數(shù) 應(yīng)收票據(jù)科目該如何處理?其他應(yīng)收是否也按照應(yīng)收賬款處理? 實(shí)際支出=費(fèi)用+應(yīng)付賬款借方數(shù)-貸方數(shù)?預(yù)付賬款借方數(shù)-預(yù)付賬款貸方數(shù)-累計(jì)折舊和待攤費(fèi)用 應(yīng)交稅金如何處理?其他應(yīng)付同應(yīng)付賬款的處理方式? 最終上述實(shí)際收入-實(shí)際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調(diào)整?
老師:請問負(fù)債過大, 1、可以處理的方案有哪些??? 2、轉(zhuǎn)資本需要哪些手續(xù)? 3、轉(zhuǎn)資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內(nèi)實(shí)繳100萬是指法人5年一共存進(jìn)賬戶100萬還是一次行存進(jìn)賬戶100萬 別人轉(zhuǎn)進(jìn)賬戶的錢可以算在內(nèi)嗎
廠家開具負(fù)數(shù)發(fā)票給我們,我們就做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項(xiàng)稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險(xiǎn)??梢源I的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個(gè)車輛購置稅收了,買了 然后發(fā)票是對方名字的。賬務(wù)處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經(jīng)借銀行存款89800 貸應(yīng)收賬款89800 開票,借應(yīng)收賬款 74500,15300代付保險(xiǎn)和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險(xiǎn)跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時(shí)借應(yīng)收賬款 74500主營業(yè)務(wù) 銷項(xiàng)稅額 收到款項(xiàng),借銀行存款89800 應(yīng)收賬款74500 其他應(yīng)付款 車輛購置稅 和保險(xiǎn)15300 代付車輛購置稅跟保險(xiǎn)。借其他應(yīng)付款車購稅和保險(xiǎn) 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內(nèi)實(shí)繳是什么意思?實(shí)繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
挺嚴(yán)重,不是自己開的,是別人給開的,要備份掃描的時(shí)候在打印機(jī)里卡紙了,碎了好幾塊,可是人家估計(jì)不會(huì)給重新開了老師,是第二聯(lián)抵扣聯(lián),粘起來不行嗎
你這個(gè)根據(jù)發(fā)票聯(lián)復(fù)印件和第二聯(lián)抵扣聯(lián),粘起來 就可以,不掃描就可以,你這個(gè)認(rèn)證現(xiàn)在勾選平臺(tái)可以直接勾選就可以,不需要掃描了,你拍照留底
老師我是個(gè)新手,想知道記賬聯(lián)是做在賬本里了,那第二聯(lián)抵扣聯(lián)都最后哪去了,是交給稅務(wù)局了嗎
不是,和認(rèn)證清單單獨(dú)裝訂保存的
哦哦,好的老師,謝謝
好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了