你好,同學。 返還的這部分對方開票嗎
請問有人委托我們物業公司管理幾個車位,由我們代收停車費并開具發票(有協議書)之后將扣除完稅金和10%管理費的剩余部分返還給他,這個如何賬務處理?
你好,老師,我公司是個物流公司,然后有個人委托我司給他買車,賬務處理如下:收到個人的車錢,記預收賬款。然后買完車,記固定資產,預付賬款,另外車輛購置稅,單獨記應交稅費。之后我司物流開運輸發票,把買固定資產的那部分進項稅給抵扣了。現在車已經給了個人,但賬面上還掛著預收賬款,應交稅費,和固定資產。請問這樣處理,對嗎?如果不對,應該怎么記賬合適?
問老師一個問題:房地產企業對對購買車位的業主進行現金返利,比如車位10萬,6年內返還10萬,賬務怎么處理?業主是否對返利的金額應開具發票?車位繳納后需開具發票: 借:銀行存款 100000 貸:主營業務收入 91743 應交稅費-銷項稅 8257 第一年返利2萬: 借:主營業務收入 20000 貸:銀行存款 20000 現在的問題就是返還的部分按道理對方要交稅開發票,就是對方無法開具發票的情況下我們怎么處理?直接根據協議入賬?這樣后期有稅費風險,先不說所得稅認不認的問題,我們可能要補繳個人這部分的個稅。或者沖減的時候進銷售費用?不管進哪個費用都有后續問題,賬務怎么處理,有哪些風險
問老師一個問題:房地產企業對對購買車位的業主進行現金返利,比如車位10萬,6年內返還10萬,賬務怎么處理?業主是否對返利的金額應開具發票?車位繳納后需開具發票: 借:銀行存款 100000 貸:主營業務收入 91743 應交稅費-銷項稅 8257 第一年返利2萬: 借:主營業務收入 20000 貸:銀行存款 20000 現在的問題就是返還的部分按道理對方要交稅開發票,就是對方無法開具發票的情況下我們怎么處理?直接根據協議入賬?這樣后期有稅費風險,先不說所得稅認不認的問題,我們可能要補繳個人這部分的個稅。或者沖減的時候進銷售費用?不管進哪個費用都有后續問題,賬務怎么處理,有哪些風險
老師,你好,我們是財稅公司,為各地園區做招商引資的,我們與園區政府簽訂合作協議,我們引入的客戶在當地納稅之后,園區政府會給一定比例的稅收返還,并統一支付到我司賬戶,我司還需要給所有客戶返還一部分,留下的做為我司的收入。對于這個賬務處理和稅務申報我有幾點疑問: 1,我們收到園區政府的統一稅收返還,是否需要申報增值稅?是全額申報嗎?還是扣除要返給客戶部分之后的差額申報? 2,我們收到園區稅收返還,是否要開發票給園區政府? 3,我們收到園區的稅收返還,同時我們要返一部分給客戶,這部分我們可以做代收代付嗎?
老師,一張出口發票上面的商品有的退稅有的不退稅是什么意思?
今年小微企業所得稅的稅收優惠是啥
工會經費,現在系統自動帶出數據,我們必須按照系統自帶的數據繳納嗎?
財務報表上的財務費用包括手續費和利息收入都沒有發票 管理費用的工本費沒有發票 調增的時候填在扣除類下的其他欄嗎
老師,請問下結轉損益和結轉成本的邏輯關系是什么?結轉損益包含了結轉成本嗎?
老師第一季度公司盈利2萬元,公司從開業到目前總共向法人借款1.95萬元,這筆盈利可以用來償還法人借款嗎,不過長還法人借款總共還剩500元,是用這500元計算所得稅收入嗎?
老師,現在很多企業拿無形資產實繳,這個可以不攤銷,就掛在賬上嗎
老師,以前年度房租費當時因為沒有發票沒做費用而做的往來科目,在今年找房東把費用發票都開了,請問現在賬務處理怎么辦呢?記到今年的費用嗎沖以前年度往來,還是都需要反結賬改申報表
我想公司的賬號換其他銀行如何去操作呢?
老師你好,應收賬款,收少了,沖收入,是這樣嗎老師
對方不開票
你作為代收代付款處理 借,銀行存款 貸,其他應付款 借,其他應付款 貸,銀行存款 營業收入 10%部分
收的停車費都要開票,這樣就會使報稅的收入和賬面收入不一樣
你要開票,出去,但你出去,你卻收不到票?
是的呢?就是錢不好出去
你兩種方式,要么讓對方開票。 要么就直接是作為不可扣除的成本費用支付,納稅調增
我們是分公司小規模納稅人
不管你是什么人,這里都只能這樣處理
分錄怎么做?
借,銀行存款 貸,主營業務收入 應交稅費 增值稅 支付時 借,X成本費用等 貸,銀行存款
成本不需要票據?
我上面給你說的你沒看? 讓你納稅調增,所得稅匯算時。
好的,謝謝啦!
不客氣,祝你工作愉快。