同學(xué)您好,發(fā)票沒到的話,不應(yīng)該做管理費用,你可以借其他應(yīng)收款貸銀行存款,以后收到發(fā)票的時候借管理費用貸其他應(yīng)收款
老師,保險費發(fā)票未到,款已付,借管理費用貸銀行存款,想問發(fā)票到了之后,我這個分錄怎么做
請問,公司代買車輛保險后收到保險公司發(fā)票怎么做分錄?(收到代買保費:借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 支付保費 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款,那么公司收到保險發(fā)票怎么做分錄呢?)
老師,老師,我想問一下,我銀行預(yù)付了設(shè)計費用,借預(yù)付賬款,貸銀行存款,然后收到發(fā)票后再做一筆分錄是借應(yīng)付賬款,貸銀行存款嗎
老師 公司銀行付一筆費用 到第二個月才收到發(fā)票 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 收到發(fā)票 借管理費用 貸應(yīng)付賬款 這樣做分錄對嗎
2月付了一筆保險費,做的是借管理費用保險費貸銀行存款,3月時收到專票并抵扣,怎么做分錄
老師我添加完人員顯示信息已存在,那下步怎樣操作
分公司的財務(wù)報表需要匯總到總公司進行申報,分公司有自己的賬目,這個匯總需要編制會計分錄嘛?還是只把匯總后數(shù)據(jù)進行申報,調(diào)表不調(diào)賬?
老師,個人工資年收入低于6萬每月都不用申報嗎
老師,我公司出租商鋪給其他公司,租賃期10年,一年租金100萬,我公司一次性開出發(fā)票1000萬給其他公司。我公司確認收入是按100萬確認收入嗎?
結(jié)轉(zhuǎn)本期損益和結(jié)轉(zhuǎn)期間損益有什么區(qū)別
老師您好 用的免費版財務(wù)軟件,沒有增加規(guī)定資產(chǎn)卡片,全部入了辦公費,后又沖減了辦公費,增加了一個。長期攤銷 固定資產(chǎn)科目,每月做賬是,手動寫。借 管理費用這折舊 貸 長期待攤 固定資產(chǎn) ,這個做可以嗎?,不對的話 目前要怎么調(diào)整?
公司車過戶給股東私人,流程怎么走,要交什么稅
老師,增值稅申報完,還可以修改嗎,我想把進項少抵扣一些
郭老師,會計記賬公司在A地,代理的公司地址大部分在B地,代理的這些公司稅務(wù)上的問題歸屬于B地對吧,A地稅務(wù)局只管會計記賬公司對嗎
您好!老師麻煩問一下我們是船舶運輸企業(yè)固定資產(chǎn)設(shè)備轉(zhuǎn)讓收4000萬元,這個是融資的每個月要還融資款,也只要支付利息這個賬怎么做
那已經(jīng)做了,要怎么改
那日期是同一個月份的嗎
不是,發(fā)票開在了10月份的,賬做在9月份
那您或者十月份先調(diào)整一下,借其他應(yīng)收款借管理費用負數(shù),然后再借管理費用貸其他應(yīng)收款
好的,謝謝老師
不客氣,這是我們的職責所在