之前完整的分錄,你寫一下。
我單位收到租戶租金 是主營業務收入 我想問下收到房租和每月攤銷房租分錄怎么做?
老師你好,我單位退還商戶租金,請問一下會計分錄怎么做?(租金收入是我單位主營業務)
老師你好,我單位退還商戶租金,請問一下會計分錄怎么做?(租金收入是我單位主營業務)
老師你好,我單位主營租賃房屋,期末成本結轉怎么做會計分錄?
老師好,我想問一下單位收到的租金收入,完整的會計分錄應該怎么做呢
老師這個是什么意思?
外貿公司,給國外的客戶開發票,訂單金額10000美金,開發票的時候按照哪天的匯率開
老師你好,公司為小規模納稅人,平時是帶銷眼鏡。就是對方發過來一些眼鏡,我們給賣完以后把錢匯給對方,對方再給我們開一個總的發票,只寫上眼鏡多少個多少錢?請問這種我們做賬該如何?一開始經理沒說清楚,我都按庫存商品進了眼鏡,直接就是銷售了結算成本,實際上業務好像不對,我們在所得稅產生了很多,除了人員工資費用,也沒有什么其他的費用
老師,個體戶收到的發票,稅率不相同 計成本的時候,直接填價,還是價+稅呀?個體戶,成本票不夠,在填經營所得的時,可以按做賬實際填,還是必須按收到的成本票填?
負債表存貨一欄是負?正確?
老師好,從銀行貸的一年的短期貸款,到期還款時分錄怎么做
老師您好:請問法人名下的車可以賣給公司嗎?哪些些程序?
老師 我們小規模 第一季度開了一張11萬的專票 請問還適用免征額嗎
老師,從個人獨資有限公司賬上轉款個法人的往來款可以做什么科目?
老師,7月份成立的公司,年底都需要做什么?用的是咱們學堂的記賬軟件。
取得租賃款, 借:銀行存款, 貸:預收賬款 應交稅費—應交增值稅 分期確認租金收入的時候 借:預收賬款 貸:主營業務收入
那你要退的這些分攤了嗎?如果沒有分攤借應交稅費應交增值稅預收賬款貸銀行存款。
對,要退分攤
借預收賬款負數貸主營業務收入負數。 借預收帳款應交稅費應交增值稅貸銀行存款。
為什么會是負數呢?
你也可以做相反的分錄。 我們是軟件做賬,主營業務收入都是在貸方發生額發生在借方的,放到貸方負數。
好的,我懂了 如果沒有第一筆分錄可以嗎?
你們不是退錢嗎?沒有第一筆分錄怎么做?
所以就是先把后期預收的房租沖了,之后再做退款分錄?
你好 是的 是這么做的
懂了,謝謝老師
不用客氣的,工作愉快。